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巴中市恩阳区学生资助管理中心2024年预算信息公开

2024-02-28 09:50 来源: 区教科体局

    巴中市恩阳区学生资助管理中心2024年部门预算信息公开目录

    第一部份巴中市恩阳区学生资助管理中心2024年部门预算信息公开说明
    一、基本职能及主要工作
    二、部门概况
    三、收支预算情况说明
    四、财政拨款收支预算情况
    五、一般公共预算支出情况
    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    七、政府性基金预算支出情况
    八、国有资本经营预算支出情况
    九、机关运行经费安排情况说明
    十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
    十一、国有资产占有情况说明
    十二、预算绩效目标情况说明
    十三、名词解释
    第二部分巴中市恩阳区学生资助管理中心2024年部门预算表


    巴中市恩阳区学生资助管理中心2024年部门预算信息公开说明


    巴中市恩阳区学生资助管理中心2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2024年部门收支预算公开如下。
    一、基本职能及主要工作
    (一)部门职能简介
    1、制定、完善我区享受国家助学金及特殊困难补助等资助家庭困难学生的相关管理办法和实施细则;
    2、负责全区贫困学生家庭情况收集、调查、评议及认定工作,建立贫困学生信息档案,实施各学段家庭经济困难学生资助工作(不含“雨露计划”);
    3、负责生源地信用助学贷款管理工作;
    4、负责中央彩票公益金(励耕计划、新生入学资助)的评审、公示、发放工作;
    5、负责“全国资助系统”、“阳光审批系统”、“阳光发放系统”的管理、维护和使用工作;
    6、负责学生资助政策宣传,引导社会各界向各级各类学校设立奖学金、助学金和配合做好统计发放等工作;
    7、草拟职能职责范围内的领导讲话稿和发言稿、筹办职能职责范围内的各类专题会议。
    8、主要对接区财政局、区乡村振兴局、市贫困学生救助中心。
    (二)巴中市恩阳区学生资助管理中心2024年重点工作
    1、加强党建工作,按照局党组的统一安排部署,积极参加局机关党委组织的各项政治学习(全年)。
    2、充分利用媒体、网站、微信公众号、短信平台、宣传资料等形式进一步加强教育资助政策宣传(4月、9月为集中宣传月)。
    3、多措并举推进生源地助学贷款工作,全力服务于贫困家庭大学生(5月-9月逐月推进)。
    4、着力坚持精准认定、精准发放、精准监管,定期检查,全面落实各学段资助政策(全年完成)。
    5、加强对全区资助工作人员的业务培训,特别是“一卡通”阳光审批平台的使用(春秋学期各一次)。
    6、切实加强学生资助系统管理,及时更新维护各学段资助系统,确保系统高效运行(上半年5月-6月,下半年10月-11月更新维护)。
    7、大力提升学生资助档案规范化建设,进一步规范资助档案管理(10月-12月完成)。
    8、进一步丰富育人载体,开展资助育人活动,总结推广资助育人先进经验和好的做法,积极向上选送资助育人典型案例(6月和10月集中开展资助育人活动)。
    9、做好其他临时性工作。
    二、部门概况
    巴中市恩阳区学生资助管理中心按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员3人,供给车辆0辆。
    三、收支预算说明情况
    收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入其他收入。支出包括:教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出 、住房保障支出。
    (一)收入预算情况。收入预算总额43.6万元,比2023年增加0.31万元,其中:一般公共预算拨款收入43.6万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。
    (二)支出预算情况。支出预算总额43.6万元,比2023年增加0.31万元,其中:基本支出43.6万元,占总支出100%。
    四、财政拨款收支预算情况
    2024年财政拨款收支总预算43.6万元,比2023年财政拨款收支总预算增加0.31万元,主要原因是人员调资。
    收入包括:一般公共预算拨款收入43.6万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。
    五、一般公共预算支出情况
    2024年一般公共预算财政拨款43.6万元,比2023年增加0.31万元,主要原因是人员调资。
    (一)基本支出43.6万元,其中:
    1.人员支出39.61万元,其中:基本工资10.91万元,绩效工资7.71万元,津贴补贴0.28万元,机关事业单位养老保险4.36万元,职工基本医疗保险缴费1.71万元,奖金0万元,住房公积金3.52万元,其他社会保障缴费0.69万元,其他工资福利支出10.43万元。
    2.日常公用支出3.98万元,其中:办公费0.8万元,差旅费1万元,培训费0.2万元,邮电费0.3万元,工会经费0.23万元,其他商品和服务支出1.45万元,福利费0万元。
    3.对个人和家庭的补助支出0.01万元,其中:奖励金0.01万元。
    (二)项目支出0万元,无年初预算项目经费。
    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,
    七、政府性基金预算支出情况
    2024年政府性基金预算支出0万元。
    八、国有资本经营预算支出情况
    2024年国有资本经营预算支出0万元。
    九、机关运行经费安排情况说明
    2024年,巴中市恩阳区学生资助管理中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3.98万元,比2023年预算增长0.31万元,增长0.7%,主要原因是人员调资。
    十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
    2024年政府采购预算支出0万元。
    十一、国有资产占用情况说明
    截止2023年底,本部门所属各预算单位固定资产总额2.44万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    十二、预算绩效目标情况说明
    按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目0个,预算项目资金0万元。
    十三、名词解释
    (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
    附件:1.收支预算总表
    1-1.收入预算总表
    1-2.支出预算总表
    2.财政拨款预算总表
    3.一般公共预算支出表
    3-1.一般公共预算基本支出表
    3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    4.政府性基金预算支出表
    4-1.政府性基金三公经费支出预算表
    5.国有资本经营预算支出表
    6.项目支出表
    6-1.项目支出绩效表
    7.政府购买服务预算表
    8.政府采购预算表
    9.整体支出绩效表


       附件:附表1-8.xlsx

             附表9-10.xls

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