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巴中市恩阳区就业服务管理局2022年部门预算信息公开说明

2022-03-18 12:36 来源: 巴中市恩阳区人力资源和社会保障局

    巴中市恩阳区就业服务管理局2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2022年部门收支预算公开如下。
  一、基本职能及主要工作
  (一)恩阳区就业服务管理局主要职责是:宣传和贯彻执行国家、省、市、区就业法律、法规、规章和政策。负责城乡劳动者就业和失业登记工作;负责高校毕业生、零就业家庭、城乡低收入群体和被征地农民等困难群体就业援助;负责兑现落实就业扶持政策;负责创业促进工作,建立创业服务体系;负责拟定劳务开发、职业技能培训规划;负责人力资源市场管理;负责失业保险费使用和稽核工作;负责全区民办职业中介机构和培训机构的业务指导。
  (二)巴中市恩阳区就业服务管理局2022年重点工作:做优一项工程,深化巩固就业扶贫成果;聚焦三个重点,全力保障特殊群体就业;夯实四项举措,助推就业促进高效开展;打牢二个根基,守好拒腐廉洁防变底线。
  二、部门概况
  巴中市恩阳区就业服务管理局按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员15人,供给车辆0辆,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支预算说明情况
  收入包括:一般公共预算拨款收入170.55万元。支出包括:一般公共预算拨款支出170.55万元。
  (一)收入预算情况。收入预算总额170.55万元,比2021年减少209.30万元,其中:一般公共预算拨款收入170.55万元,占总收入100%。
  (二)支出预算情况。支出预算总额170.55万元,比2021年减少209.30万元,其中:基本支出152.55万元,占总支出89.45%,项目支出18万元,占总支出10.55%。
  四、财政拨款收支预算情况
  2022年财政拨款收支总预算170.55万元,比2021年财政拨款收支总预算减少9.30万元,主要原因是人员减少。
  收入包括:一般公共预算拨款收入170.55万元。支出包括:社会保障与就业支出149.10万元、卫生健康支出10.29万元、住房保障支出11.16万元。
  五、一般公共预算支出情况
  2022年一般公共预算财政拨款170.55万元,比2021年减少9.30万元,主要原因是人员减少。
  (一)基本支出152.55万元,其中:
  1.人员支出131.28万元,其中:基本工资52.89万元,绩效工资28.56万元,津贴补贴11.44万元,机关事业单位养老保险15.06万元,职工基本医疗保险缴费9.76万元,奖金 1.21万元,住房公积金11.16万元,公务员医疗补助缴费0.53万元,其他社会保障缴费0.65万元。
  2.日常公用支出21.16万元,其中:办公费2万元,差旅费9.76万元,印刷费0.70万元,?物业管理费1万元,维修(护)费0.20万元,会议费0.2万元,培训费0.80万元,公务接待费1.00万元,劳务费0.44万元,工会经费1.12万元,其他交通费用2.94万元,其他商品和服务支出1.00万元
  3.对个人和家庭的补助支出0.11万元,其中:奖励金0.11万元。
  (二)项目支出18万元,其中:运转类项目支出18万元,主要保障完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2022年“三公”经费财政拨款预算总额1万元,与2021年预算总额相等,其中:
  (一)2022年未安排因公出国(境)经费
  (二)公务接待费1万元,与2021年预算总额相等。
  (三)本单位无公车,未预算公务用车购置及运行维护费。
  七、政府性基金预算支出情况
  2022年无政府基金预算支出。
  八、国有资本经营预算支出情况
  2022年无国有资本经营预算支出。
  九、机关运行经费安排情况说明
  2022年,巴中市恩阳区就业服务管理局的机关运行经费财政拨款预算为39.16万元,比2021年预算减少1.39万元,减少3.43%。主要原因是人员减少。
  十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
  2022年无政府采购支出。
  十一、国有资产占用情况说明
  截止2021年底,本单位固定资产总额25.08万元。其中:通用设备20.74万元、办公家具类4.34万元。
  十二、预算绩效目标情况说明
  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目4个,预算项目资金18万元。分别是农村劳动力实名制入库经费9万元,就业创业经费5万元,劳务基地建设工作经费2万元,服务大厅运营经费2万元。
  十三、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  (九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
    附件: 1.预算公开报表(表1-表8).xlsx

          2.项目预算绩效目标表 (表9).xlsx

                                                                                                                                      巴中市恩阳区就业服务管理局
                                                                                                                                                  2022年3月18日

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