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巴中市恩阳区公路运输管理局2018年部门决算编制说明

2019-10-23 11:56 来源: 区交通运输局 作者:恩阳区交通局

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本情况。

  1.主要职能。

  一是负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实,搞好道路运输行业管理,使道路运政管理工作逐步实现规范有序、健康发展;二是负责做好对道路运输行业的指导、统筹、协调、服务、监督工作;三是组织协调重点物资、大宗物资及战备、抢险、救灾等物资的运输工作;四是负责辖区内道路运输行业宏观调控工作,组织站场规划、布局和建设,运用市场机制调剂运输资源优化配置,促进区内道路运输领域联营联运及专业化协作;五是负责旅客、货物流量、流向的调查研究和预测;六是负责辖区内道路运输企业安全监管;七是监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为,组织开展运政稽查活动,查处违法行为,保障广大经营者和消费者的合法权益,调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访;八是负责涉及本级行政执法和行政行为有关的行政复议、行政诉讼的处理;九是完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  2018年我们以“党的十九大精神”和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻区委各项决策部署,开拓进取、真抓实干、全力推进我区道路运输工作新跨越。

  1.进一步加强职工队伍建设,增强服务意识,深化一体化政务平台改革创新,牢固树立依法治运意识,努力提升道路运输管理服务水平和服务质量。

  2.深入开展道路运输领域扫黑除恶专项斗争,加强道路运输市场整治,取缔恩阳主城区非法载人三轮车(含电动四轮车);严厉打击城乡非法经营行为,规范道路运输市场秩序;建立健全市场监督管理机制,畅通举报投诉热线,及时化解道路运输市场矛盾和纠纷,维护行业稳定。

  3.强化安全管理。认真落实“三把关、一监督”工作职责,明确安全生产主体责任,加大道路运输安全生产源头管理;继续加强道路运输企业和从业人员的安全生产知识教育培训;

  4.创建省级“四好农村路”工作。

  5.积极抓好恩阳中心客运站建设前期准备、乡镇客运站新改建工作。

  6.为方便人民群众出行,按照“十三五”道路运输发展规划,继续完善恩阳区到乡(镇)的农村客运线路网络和运力结构,进一步提高区内行政村通班车率。

  二、部门概况

  机构情况:运管局二级预算单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。参公编制数31个,2018年底实有人数27人。

  三、收支决算总体情况

  2018年运管局本年收入合计293.01万元,其中:财政拨款收入293.01万元,占100%。

  2018年运管局本年支出合计293.01万元,其中:基本支出261.92万元,占89.40%;项目支出31.09万元,占10.6%。

  四、财政拨款收支决算情况

  运管局2018年度财政拨款收支总决算293.01万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少282.15万元,下降49.05%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  运管局2018年度一般公共预算财政拨款支出293.01万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少282.15万元,下降49.05%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  运管局2018年一般公共预算财政拨款支出293.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出231.74万元,占79.08%;社会保障和就业支出29.97万元,占10.22%;医疗卫生支出13.25万元,占4.52%;住房保障支出18.06万元,占6.18%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护、公路运输管理(项):2018年决算数为231.74万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为:29.97万元,完成预算100%。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为18.06万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为13.24万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  运管局2018年一般公共预算财政拨款基本支出261.92万元,其中:人员经费224.22万元,主要包括:基本工资84.17万元、津贴补贴70.39万元、奖金6.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.97万元、职工基本医疗保险10.46万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金18.06万元、奖励金0.1万元。

  公用经费37.70万元,主要包括:办公费9.30万元、印刷费5.00万元、邮电费1.00万元、差旅费16.40万元、维修(护)费4.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.00万元。(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  运管局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.0万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算100%。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年无增减变化。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.00万元,占100%。

  1.因公出国(境)经费

  2018年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2018年无公务用车购置及运行维护费。

  3.公务接待费

  2018年公务接待费1.00万元,主要用于接待上级领导对“五大”市场检查及指导工作。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  运管局2018年无政府性基金预算财政拨款。


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