关于恩阳区政管办2015年收支预算及“三公”经费情况的公示
2015-11-11 16:05 来源: 区政务服务中心 作者:区政务服务中心
巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室
2015年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)区政管办主要职责是:
1、贯彻执行党和国家深化行政审批制度改革,加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。
2、负责牵头拟定全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务的制度、办法、标准,并组织实施。
3、负责指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务工作,对区级部门(单位)集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务和区级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
4、组织推进行政权力依法规范公开运行,承担行政权力电子政务大厅平台建设和日常运行监督管理工作。
5、承担区深化行政审批制度改革领导小组的具体工作。
二、部门概况
区政管办无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2015 年区政管办收入预算总额为919301元,其中:当年财政拨款收入919301元,其中:一般公共服务878784元,医疗卫生16256元,住房保障支出24261元。
四、财政拨款支出预算安排情况
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务878784元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括政务服务管理相关行政权力依法规范公开运行。
(二)医疗卫生16256元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)住房保障支出24261元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(四)其他科目支出主要用途。
巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室
2015年财政拨款“三公”经费预算说明及情况统计表
恩阳区政管办2015年财政拨款“三公”经费预算情况如下:
一、因公出国(境)经费
2015年未安排因公出国(境)经费。
二、公务接待费
2015年预算安排1.8万元,较2014年预算下降11%,主要原因是严格执行厉行节约的要求。
2015年公务接待费计划用于政务服务工作接待等。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年安排公务用车运行维护费6.8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政务服务方面工作的开展。
巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室
2015年财政拨款“三公”经费预算情况表
2015年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)区政管办主要职责是:
1、贯彻执行党和国家深化行政审批制度改革,加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。
2、负责牵头拟定全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务的制度、办法、标准,并组织实施。
3、负责指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务工作,对区级部门(单位)集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务和区级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
4、组织推进行政权力依法规范公开运行,承担行政权力电子政务大厅平台建设和日常运行监督管理工作。
5、承担区深化行政审批制度改革领导小组的具体工作。
二、部门概况
区政管办无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2015 年区政管办收入预算总额为919301元,其中:当年财政拨款收入919301元,其中:一般公共服务878784元,医疗卫生16256元,住房保障支出24261元。
四、财政拨款支出预算安排情况
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务878784元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括政务服务管理相关行政权力依法规范公开运行。
(二)医疗卫生16256元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)住房保障支出24261元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(四)其他科目支出主要用途。
巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室2015年收支预算表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 904901 | 一、 一般公共服务支出 | 864385 |
二、事业收入 | 二、 外交支出 | ||
三、经营收入 | 三、 国防支出 | ||
四、其他收入 | 四、 公共安全支出 | ||
五、教育支出 | |||
六、 科学技术支出 | |||
七、 文化体育与传媒支出 | |||
八、 社会保障和就业支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 16256 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、 城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、 金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、国土海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 24261 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十八、国债还本利息支出 | |||
二十九、 其他支出 | |||
收入合计 | 904901 | 支出合计 | 904902 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 904901 | 支出总计 | 904902 |
巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室2015年财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 20103 | 2010301 | 行政运行 | 630,570.00 | 630,570.00 | ||
201 | 20103 | 2010306 | 政务公开审批 | 2,986,200.00 | 2,986,200.00 | ||
210 | 21005 | 2100501 | 行政单位医疗 | 16,197.00 | 16,197.00 | ||
221 | 22102 | 2210201 | 住房公积金 | 18,354.00 | 18,354.00 |
2015年财政拨款“三公”经费预算说明及情况统计表
恩阳区政管办2015年财政拨款“三公”经费预算情况如下:
一、因公出国(境)经费
2015年未安排因公出国(境)经费。
二、公务接待费
2015年预算安排1.8万元,较2014年预算下降11%,主要原因是严格执行厉行节约的要求。
2015年公务接待费计划用于政务服务工作接待等。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年安排公务用车运行维护费6.8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政务服务方面工作的开展。
巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室
2015年财政拨款“三公”经费预算情况表
项 目 | 2015年预算 (元) |
因公出国(境)经费 | |
公务接待费 | 1.8万元 |
公务用车购置及运行维护费 | 6.8万元 |
其中:购置经费 | |
运行维护费 | 6.8万元 |
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