巴中市恩阳区城管执法分局2017年部门预算信息公开表
2017-04-01 10:16 来源: 城市管理行政执法分局 作者:城市管理行政执法分局
| | | 表1 |
部门预算收支总表 |
| | | 单位:元 |
收 入 | | 支 出 | |
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 9921505 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
四、事业收入 | 0.00 | 四、社会保障和就业支出 | 914830.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 352021.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、城乡社区支出 | 8105756.00 |
| | 七、住房保障支出 | 548898.00 |
本 年 收 入 合 计 | 9921505 | 本 年 支 出 合 计 | 9921505 |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 二十九、事业单位结余分配 | |
八、上年结转 | | 其中:转入事业基金 | |
| | 三十、结转下年 | |
| | | |
收 入 总 计 | 9921505 | 支 出 总 计 | 9921505 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表1-1 |
部门预算收入总表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
项 目 | | | | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | | | | | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 |
类 | 款 | 项 |
| | | 164001 | 城管执法分局 | 9921505 | | 9921505 | | | | | | | | | | | | |
212 | 01 | 04 | | 城管执法 | 7905756 | | 7905756 | | | | | | | | | | | | |
212 | 06 | 01 | | 建设市场管理与监督 | 200000 | | 200000 | | | | | | | | | | | | |
208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 914830 | | 914830 | | | | | | | | | | | | |
210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 352021 | | 352021 | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 548898 | | 548898 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 表1-2 |
部门预算支出总表 |
| | | | | | | | | 单位:元 |
项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) |
类 | 款 | 项 |
| | | 164001 | 城管执法分局 | 9921505 | 9721505 | 200000 | | |
212 | 01 | 04 | | 城管执法 | 7905756 | 7905756 | | | |
212 | 06 | 01 | | 建设市场管理与监督 | 200000 | | 200000 | | |
208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 914830 | 914830 | | | |
210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 352021 | 352021 | | | |
221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 548898 | 548898 | | | |
| | | | | | | 表2 |
财政拨款收支预算总表 |
| | | | | | | 单位:元 |
收 入 | | 支 出 | | | | | |
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 9921505 | 一、本年支出 | 9921505 | 9921505 | | | |
一般公共预算拨款收入 | 9921505 | 一般公共服务支出 | | | | | |
政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | | |
一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
国有资本经营预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 914830.00 | 914830.00 | | | |
上年财政拨款资金结转 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 352021.00 | 352021.00 | | | |
| | 城乡社区支出 | 8105756.00 | 8105756.00 | | | |
| | 住房保障支出 | 548898.00 | 548898.00 | | | |
| | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | |
收 入 总 计 | 9921505 | 支 出 总 计 | 9921505 | 9921505 | | | |
一般公共预算支出预算表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 基本养老保险 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 电费 | 水费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修费 | 租赁费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 其他交通费用 | 小计 | 住房公积金 | 退休费 | 退职(役费 | 其他对个人家庭补助支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | …… | 小计 | 不同级政府间转移性支出 | 同级政府间转移性支出 | …… | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | …… | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | …… | 小计 | 预备费 | 预留 | …… |
类 | 款 | 项 |
| | | 164001 | 城管执法分局 | 9921505 | 1266851 | 2449560 | 432792 | 35363 | 427706 | 1691796 | | 2235000 | 1184000 | 100000 | 60000 | 65000 | 5000 | | 250000 | 30000 | 100000 | 40000 | 10000 | 50000 | 60000 | 200000 | 150000 | 34000 | 550458 | 548898 | 0 | 0 | 1560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
212 | 01 | 04 | | 城管执法 | 7905756 | | 2449560 | 432792 | 35363 | 75685 | 1691796 | | 2235000 | 984000 | 100000 | 60000 | 65000 | 5000 | 30000 | 250000 | 30000 | 100000 | 40000 | 10000 | 50000 | 60000 | | 150000 | 34000 | 1560 | | | | 1560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
212 | 06 | 01 | | 建设市场管理与监督 | 200000 | | | | | | | | | 200000 | | | | | | | | | | | | | 200000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 914830 | 914830 | | | | | | 914830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 352021 | 352021 | | | | 352021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 548898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 548898 | 548898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | 表3-1 |
一般公共预算基本支出预算表 |
| | | | | | 单位:元 |
经济分类科目 | | | | 基本支出 |
科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
类 | 款 |
| | 164001 | 城管执法分局 | 9921505 | | |
301 | 01 | | 基本工资 | 2449560.00 | 2449560.00 | |
301 | 02 | | 津贴补贴 | 432792.00 | 432792.00 | |
301 | 03 | | 奖金 | 35363.00 | 35363.00 | |
301 | 04 | | 社会保障缴费 | 75685.00 | 75685.00 | |
301 | 04 | | 社会保障缴费 | 352021.00 | 352021.00 | |
301 | 07 | | 绩效工资 | 1691796.00 | 1691796.00 | |
301 | 08 | | 基本养老保险 | 914830.00 | 914830.00 | |
301 | 09 | | 其他工资福利支出 | 2235000.00 | 2235000.00 | |
302 | 01 | | 办公费 | 100000.00 | | 100000.00 |
302 | 02 | | 印刷费 | 60000.00 | | 60000.00 |
302 | 06 | | 电费 | 65000.00 | | 65000.00 |
302 | 05 | | 水费 | 5000.00 | | 5000.00 |
302 | 07 | | 邮电费 | 30000.00 | | 30000.00 |
302 | 11 | | 差旅费 | 250000.00 | | 250000.00 |
302 | 13 | | 维修费 | 30000.00 | | 30000.00 |
302 | 14 | | 租赁费 | 100000.00 | | 100000.00 |
302 | 16 | | 培训费 | 40000 | | 40000 |
302 | 17 | | 公务接待费 | 10000 | | 10000 |
302 | 25 | | 专用燃料费 | 50000 | | 50000 |
302 | 26 | | 劳务费 | 60000 | | 60000 |
302 | 27 | | 委托业务费 | 200000 | | 200000 |
302 | 28 | | 工会经费 | 150000 | | 150000 |
302 | 39 | | 其他交通费用 | 34000 | | 34000 |
303 | 11 | | 住房公积金 | 548898 | | 548898 |
303 | 99 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1560 | | 1560 |
| | | | | 表3-2 |
一般公共预算项目支出预算表 |
| | | | | 单位:元 |
科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 |
类 | 款 | 项 |
| | | 164001 | 城管执法分局 | |
212 | 06 | 01 | | 建设市场管理与监督 | 200000.00 |
| | | | | |
| | | | | | | 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| | | | | | | 单位:元 |
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
164001 | 城管执法分局 | 10000.00 | | 10000.00 | | | 10000.00 |
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