巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心 2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心2022年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心2022年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门(单位)概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部份 巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心2022年部门预算表
巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心
2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定,现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责
1.贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。
2.为区政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务,承担区级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。
3.参与对区直部门(单位)行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易服务综合效益评价、评估工作,为相关行业部门监管提供协助。
4.按规定制定区级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施,推行政务服务和公共资源交易服务标准化,组织开展进入区级平台的并联审批协调服务工作,对区级各部门(单位)政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核;对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。
5.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续;负责对进入区级交易服务中心的工程建设招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出(转)让、国有土地拍卖等公共资源交易提供现场管理和服务;受委托依法承担有关公共资源项目交易工作。
6.参与全区进入政务服务和公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子交易系统、信用评级体系和中介结构库的建设管理工作;建立公共资源交易从业者现场行为公开制度,开展现场内信用信息记录、评价并对外发布。
7.负责按规定实施现场秩序管理和监督工作,记录、制止违反现场管理制度的行为;按职责分工移送处理违法、违规人员。
8.负责区级农村产权交易平台建设、管理工作和全区农村产权信息发布;制定工作流程并负责进入区级平台交易的农村产权交易现场组织工作;指导下级农村产权交易平台建设和交易业务办理等工作。
9.对乡镇政务服务和农村产权进行业务指导,参与相关业务工作的调研和培训。
10.负责全区12345市民热线服务工作管理与运行,为市民排忧解难,了解社情民意,听取市民诉求及建言献策,密切政府与人民群众的联系。
11.为各类投资企业提供政策咨询服务、“一站式”审批代办服务,受理企业投诉,帮助和解决企业在成立、建设和经营运行中的困难和问题。
12.承办区政府交办及有关部门委托办理的其他事项。
(二)2022年重点工作
1.强化机关党建
一是全面贯彻新时代党的建设总要求和省市区安排部署,加强政治、思想、组织建设;二是完善党员干部学习计划及学习制度,丰富党员教育内容、创新党员教育形式、加大党员培训力度;三是加强党风廉政建设,严格落实“两个责任”,常态开展干部作风专项整治;四是持续开展“窗口腐败”问题专项整治,提高窗口依法依规依纪的服务意识。
2.持续优化营商环境
一是持续推广电子证照应用,不断提升平台事项办件覆盖率;二是规范完善“一件事一次办”清单,将更多“一件事一次办”事项纳入专窗办理,完善网上办事指南;三是持续做好综窗改革,加强综窗受理人员的业务培训与指导;四是全力抓好12345政务服务热线工作。强化部门联动,畅通线下线下投诉举报渠道,定期对热线办理情况进行通报;五是常态化抓好疫情防控,确保办事群众和大厅窗口工作人员生命安全;六是优化完善恩阳跑团微信小程序,实现服务事项、惠企政策等线上一次性告知,利用门户网站、微信等新媒体宣传“恩阳跑团”;七是主动为全区重大项目、重点企业提供“一对一”跟踪服务,及时协调解决企业存在的困难。
3.推进公共资源阳光交易
一是开展“示范交易中心”创建“回头看”,全面提升公共资源交易平台管理和服务水平;二是加快推行政府采购全流程标准化服务,推行政府采购清单制、表格制作管理;三是完善政府采购电子平台功能,常态推行不见面开标,远程异地评标,全面提升全流程电子化水平;四是加强交易现场监管,坚持进场交易项目“一标一考核”,持续深化政府采购领域突出问题系统治理,打造阳光交易平台。
二、部门概况
巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员18人,供给车辆0辆,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括:一般公共预算拨款收入418.98万元。支出包括:一般公共服务支出378.66万元,社会保障和就业支出16.51万元,卫生健康支出11.42万元,住房保障支出12.39万元。
(一)收入预算情况。收入预算总额418.98万元,比2021年增加21.27万元,其中:一般公共预算拨款收入418.98万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。
(二)支出预算情况。支出预算总额418.98万元,比2021年增加21.27万元,其中:基本支出373.98万元,占总支出89%,项目支出45万元,占总支出11%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算418.98万元,比2021年财政拨款收支总预算增加21.27万元,主要原因是服务项目增多,人员增加。
收入包括:一般公共预算拨款收入418.98万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出378.66万元,社会保障和就业支出16.51万元,卫生健康支出11.42万元,住房保障支出12.39万元。
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款418.98万元,比2021年增加21.27万元,主要原因是服务项目增多,人员增加。
(一)基本支出373.98万元,其中:
1.人员支出355.57万元,其中:基本工资57.57万元,绩效工资43.87万元,津贴补贴1.68万元,机关事业单位养老保险16.51万元,职工基本医疗保险缴费11.42万元,其他社会保障缴费1.07万元,住房公积金12.39万元,其他工资福利支出211.04万元。
2.日常公用支出18.34万元,其中:办公费4.5万元,差旅费10万元,印刷费0.3万元,水费0.2万元,电费0.5万元,公务接待费1.5万元,工会经费1.24万元,其他商品和服务支出0.1万元,公务用车维护费0万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.07万元,其中:医疗费补助0万元,抚恤费0万元,生活补助0万元。
(二)项目支出45万元,其中:运转类项目支出45万元,主要用于党建、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出0万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额1.5万元,比2021年预算总额增加1.2万元,其中:
(一)因公出国(境)经费0万元,较2021年预算增长0%。
(二)公务接待费1.5万元,较2021年预算增长400%,主要原因是新搬迁办公场地,服务事项增多,其他市区单位来中心考察学习增多,公务接待相应增多。
(三)公务用车购置费0万元,较2021年预算减少0%;公务用车运行维护费0万元,较2021年预算增长0%。
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2022年,巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2021年预算增长0万元,增长0%。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底,本单位固定资产总额369.44万元。现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目5个,预算项目资金45万元。
十三、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件:1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表