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巴中市恩阳区登科街道办事处2022年部门预算信息公开说明

2022-03-15 11:28

巴中市恩阳区登科街道办事处2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)登科街道办事处主要职责是:宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实,对村(居)民进行思想政治教育和社会主义法治教育,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(二)登科街道办事处2022年重点工作

1、全面深化全会精神学习。街道将坚持把宣传贯彻十九届六中全会、省委全会、市五次党代会、区三次党代会等会议精神以及《中共中央关于百年奋斗重大成就和历史经验决议》作为当前和今后一个时期的一项重要政治任务,提高政治站位,紧紧围绕会议精神和主题目标,找准自身贯彻落实的切入点和着力点,加强宣传力度,扩大知晓面,形成人人学习会议精神、人人知晓会议精神,让全会精神深入人心。

2、持续加强疫情防控工作。坚决按照区应对新冠病毒感染肺炎疫情指挥部的要求,严格落实早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗,持续做好人员排查、疫区和境外返恩人员管控和舆论引导工作,按照“应接尽接、应快尽快”原则,高效有序组织符合第三针接种条件的群众进行第三针疫苗的接种工作,及时统计报送相关接种信息。做好城区人流密集场合和农村“坝坝宴”管制,坚决打赢疫情防控阻击战,全力保障人民群众身体健康和生命安全。

3、加快推进重点项目建设。深刻领会区三次党代会精神,认真落实“23456”工作思路,紧扣项目攻坚这个关键,全力抢抓机遇备项目,倒排工期抓项目、狠抓督查盯项目、优化服务推项目,积极做好登科山公园、琵琶滩大桥、飞凤大桥建设保障工作,全力推动米家湾、刘家嘴、区公安局用地征拆工作;有效推动汉巴南铁路、巴恩快速通道改造、鲜农都农商产业综合体、苍巴高速建设项目的用地保障工作,着力在“抓主动、推进快、服务好”上下功夫,确保各重点项目在登科落户快、建设顺、成效优,以项目建设拉动登科新发展。

4、全面深入推进乡村振兴。坚持在巩固脱贫攻坚成果的基础上,加快实施乡村振兴战略,坚持统筹谋划、并轨推进各项工作。扎实做好过渡期帮扶,落实好过渡期各项帮扶政策,持续跟踪“两不愁三保障”巩固情况,形成稳定长效的防贫预警监测机制。大力发展特色产业,加快现代农业产业园区建设,确保全面完成团包垭200亩黄精产业园和红岩坝550亩优质粮油产业园建设任务,实现从产业扶贫到产业振兴的转变。优化农村人居环境,加强生态环境治理,建设美丽宜居乡村。抓好基层组织建设,始终坚持党建引领发展,不断优化农村党员队伍结构,选优配强村干部队伍,形成乡村振兴的强大合力。

5、促进党建工作提档升级。把学习贯彻党的十九届六中全会精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,明确“两个确立”意义,坚定不移全面落实从严治党各项要求,坚持党建规范化,实施思想政治提升、组织生活体质、改革创新提能、能力素质提高,不断提升党建工作科学化规范化水平,推动基层组织在政治上、思想上、组织上、作风上强起来,以党员干部队伍坚定的政治意识、优良的作风形象、过硬的服务能力保障登科新发展。

6、提升社会基层治理水平。强化宗旨意识,不断改进作风,夯实基层基础工作,创新社会管理,持续深入开展“问题大排查、矛盾大化解、责任大落实”活动和信访秩序集中整治“百日攻坚”工作,切实做到力量在一线配置、情况在一线了解、感情在一线融洽、问题在一线解决,坚持问题解决与疏导教育结合的原则,用心为民服务,依法匡正风气,打造共建共治共享的社会治理格局,以和谐稳定的社会环境促动登科新发展。

7、不断提升文明城市创建。常态化开展爱国卫生运动,对标对表及时整改存在问题。街道主要领导牵头,挂包社区领导负责组织街道、社区和包保单位干部进楼栋入户全覆盖宣传测评。统一全部力量,协调配合工商质监、交通、交管、食药和区创文办等部门,利用自媒体加强“五创联动”宣传,强化宣传引导,集中力量整治老旧小区,解决环境卫生脏乱差的问题。

二、部门概况

登科街道办事处实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共66人,供给车辆0辆。登科街道办事处有下属二级预算单位5个,其中行政单位1个:巴中市恩阳区登科街道办事处财政所,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个:巴中市恩阳区登科街道办事处便民服务中心、巴中市恩阳区登科街道办事处公共事务服务中心、巴中市恩阳区登科街道办事处农业服务中心和巴中市恩阳区登科街道办事处社区建设服务中心。

三、收支预算说明情况

收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

(一)收入预算情况。收入预算总额1526.98万元,比2021年增加96.06万元,其中:一般公共预算拨款收入1526.98万元,占总收入100%,其他收入0万元,占总收入0% 。

(二)支出预算情况。支出预算总额1526.98万元,比2021年增加96.06万元,其中:基本支出1526.98万元,占总支出100%,项目支出0万元,占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算1526.98万元,比2021年财政拨款收支总预算增加96.06万元,主要原因是:人员增加,增加了相应经费。

收入包括:一般公共预算拨款收入1526.98万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出418.39万元,文化旅游体育与传媒支出17.95万元,社会保障与就业支出123.34万元,卫生健康支出80.41万元,城乡社区支出631.90万元,农林水支出202.76万元,住房保障支出52.24万元。

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款1526.98万元,比2021年增加96.06万元,主要原因是:人员增加,增加了相应经费。(数据与附件3保持一致)

(一)基本支出1526.98万元。

1.人员支出645.9万元,其中:基本工资255.05万元,绩效工资100.37万元,津贴补贴79.56万元,机关事业单位养老保险70.95万元,职工基本医疗保险缴费52.95万元,奖金8.21万元,住房公积金52.24万元,公务员医疗补助缴费9.66万元,其他社会保障缴费2.67万元,医疗费8.04万元,其他工资福利支出6.19万元等。

2.日常公用支出373.49万元,其中:办公费6.70万元,水费0.2万元,电费2.24万元,差旅费77.66万元,邮电费0.38万元,会议费0.5万元,培训费0.3万元,公务接待费3.97万元,劳务费0.5万元,工会经费5.26万元,其他交通费用20.04万元,其他商品和服务支出255.74万元等。

3.对个人和家庭的补助支出507.59万元,其中:生活补助507.36万元,其他对个人和家庭补助支出0.23万元。

(二)项目支出0万元。

运转类项目支出0万元,主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出0万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额3.97万元,比2021年预算总额增加0.02万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费3.97万元,较2021年预算增加0.02%,主要原因是临河拆迁项目增加,相应需增加经费。

(三)公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2022年,登科街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为373.49万元,比2021年预算减少58.87万元,减少13.61%。主要原因是落实“过紧日子”要求。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2022年政府采购支出1万元,主要是:用于财政所购买打印机和复印机办公设施。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年底,本部门所属各预算单位固定资产总额293.27万元。现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2022年预算编制了整体支出绩效目标,共涉及财政资金1526.98万元;项目支出绩效目标0个,项目预算资金0万元。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:1.收支预算总表

      1-1.收入预算总表

      1-2.支出预算总表

      2.财政拨款预算总表

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出表

      3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金预算支出表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出表

      6.项目支出表

      6-1.项目支出绩效表

      7.政府购买服务预算表

      8.政府采购预算表

      9.整体支出绩效表

      登科街道办事处2022年部门预算公开报表(表1-表8).xlsx

      表9:巴中市恩阳区登科街道办事处部门预算整体指出绩效目标表.xls

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