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巴中市恩阳区文治街道办事处关于2017年部门预算公开的说明

2017-11-28 11:58 来源: 文治街道办事处 作者:wzjd
  恩阳区文治街道办事处2017年部门收支预算已于2017年3月3日通过《巴中市恩阳区财政局关于2017年部门预算的批复》(恩财预〔2017〕5号)批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2017年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作:

  (一)文治街道办事处主要职责是:

  1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对村(居)民进行思想政治教育和社会主义法制 。

  2.组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

  3.制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

  4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

  5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

  6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。

  7.指导居家委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

  8.参与新区建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

  9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

  10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

  11.向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

  12.做好年初预算工作,及年终决算编制工作、负责行政事业单位国有资产及办事处债权债务的管理、负责各行政事业单位及村(居委会)会计核算,协税护税、组织收入,负责全办事处各项支出,监督各项资金的使用。

  13.完成区委、区政府交办的其他事项。

  (二)文治街道办事处2017年重点工作:

  1.全面抓好从严治党;

  2.精准脱贫落地落实;

  3.狠抓安全生产工作;

  4.做好信访稳定工作;

  5.狠抓征地拆迁,助推新区建设;

  6.坚持产业引领,助推群众增收;

  7.加强依法治理,创新社会管理;

  8.加快改革创新,释放发展活力;

  9.编制好年初预算,负责惠农资金的发放,以及会计核算规范化,加强财务管理,编制好年终决算工作。

  10.完成区委、区政府其他重点工作。

  二、部门概况

  文治街道办事处下属二级预算单位14个,其中行政单位1个,事业单位13个。

  三、收支预算总体情况:

  2017年文治街道办事处收入预算总额为6652573元,其中:当年财政拨款收入5893243元,相应安排支出预算6652573元,其中:一般公共服务支出2574021元,文化体育与传媒支出75888元,社会保障和就业支出744975元,医疗卫生与计划生育支出299211元,城乡社区支出788844元,农林水支出1896076元,住房保障支出273558元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  文治街道办事处预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全办事处会计管理工作、组织执行办事处债务管理制度和政策等事业发展相关工作。

  基本支出5893243元,用于保障文治办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出1953497元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出。

  (二)文化体育与传媒支出74768元。主要用于事业单位人员工资、日常运转支出。

  (三)社会保障和就业支出660860元。主要用于事业单位人员工资、日常运转及离退休人员支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出296579元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出;事业单位人员工资、日常运转支出。

  (五)城乡社区支出752041元。主要用于事业单位人员及社区人员工资、日常运转支出。

  (六)农林水支出1881940元。主要用于事业单位人员及村社人员工资、日常运转支出。

  (七)住房保障支出273558元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年未安排因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排31500元,主要原因是严格执行厉行节约的要求。

  2017年公务接待费计划用于上级有关部门指导工作开支、等日常公务接待等支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年预算未安排公务用车购置经费。

  2017年未安排公务用车运行维护费。
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