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巴中市恩阳区司城街道办事处关于2018年部门预算公开的说明

2018-02-28 09:12 来源: 司城街道办事处 作者:scjd

  恩阳区司城街道办事处2018年部门收支预算已于2018年2月10日通过《巴中市恩阳区财政局关于2018年部门预算的批复》(恩财预〔2018〕5号)批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作

  1、贯彻执行党的路线、方针和政策,执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

  2、负责制定并实施本辖区经济发展规划,做好辖区内农村集体经济组织和其它经济组织的管理和服务工作;改善本辖区的投资和营商环境,为发展城市经济提供有效服务。

  3、负责制定并实施街道社会发展规划,协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教、老龄、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、脱贫攻坚等各项工作;负责征兵、预备和拥军优属等工作。

  4、加强城市建设管理和综合行政监管,负责组织实施本辖区拆迁安置工作,做好市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作;协助有关部门开展工商质监、食品药品、公共卫生、文化体育和劳动保障等监督检查工作;负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作;依据法律、法规、规章的授权,行使行政处罚权;对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

  5、负责统筹落实村(社区)发展的重大决策,制订并实施村(社区)建设规划和年度计划;指导、支持村(社区)村(居)委会开展工作,动员各类派驻单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社会治理;合理配置社区资源,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务,协调解决社区建设中的困难和问题。

  6、管理街道财政,平衡收支预算,监督、协调街道和村、社区的经济工作;落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫计等领域相关政策,发展公共服务事业。

  7、加强基层民主政治建设,指导辖区内村(社区)村(居)民委员会工作,健全自治平台,发挥基层群众性自治组织作用,开展群众性文化体育活动和爱国卫生运动。

  8、负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、民事调解、法律服务、信访调处、流动人口管理,推进社区网化管理,协助有关部门开展治安保卫工作。

  9、完成上级交办的其他任务。

  (二)(乡〈镇、街道办事处〉、部门)2018年重点工作是:

  1、认真贯彻学习党的十九大精神。

  2、搞好五个村的连片扶贫开发工作。

  3、新增种植芦笋100亩。

  4、继续做好各项民生工作。

  5、加强财政资金的监督和管理。

  6、继续做好扶贫工作。

  7、做好环境保护工作及河长制工作。

  二、部门概况

  司城街道办事处下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,其他事业单位11个。

  三、收支预算总体情况

  2018年司城街道办事处收入预算总额为6222763元,比2017年增加467954元,增加92%,主要原因是:人员增加 ,其中:当年财政拨款收入6222763元。相应安排支出预算6222763元,其中:一般公共服务支出1938584元,社会保障和就业支出727776元,医疗卫生与计划生育支出455102元,住房保障支出273062元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  2018年司城街道办事处收入预算总额为6222763元,比2017年增加467954元,增加92 %,主要原因是:人员增加

  司城街道办事处预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及担社会经济事业发展相关工作。

  基本支出6222763元,用于保障司城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出1938584元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括(专项项目主要用于哪些方面)。

  (二)社会保障和就业支出727776元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出274647元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出273062元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、政府采购及政府购买公共服务情况

  2018年政府采购支出319453万元,主要用于日常办公。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年未安排因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排 13300元,较2017年预算下降52 %,主要原因是严格执行厉行节约的要求。

  2018年公务接待费计划用于接待上级及本级之间工作调研、业务指接待等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算未安排公务用车购置费

  2018年预算未安排公务用车运行维护费

  七、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (六)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。


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