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巴中市恩阳区明阳镇人民政府2024年部门预算信息公开说明

2024-02-26 16:47 来源: 明阳镇

巴中市恩阳区明阳镇人民政府

2024年部门预算信息公开目录

第一部份  巴中市恩阳区明阳镇人民政府2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区明阳镇人民政府2024年部门预算表


巴中市恩阳区明阳镇人民政府2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区明阳镇人民政府2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)明阳镇职能简介:

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(二)明阳镇2024年重点工作:

1.持续推进农业产业发展。优化农业园区建设。以农业园区化为抓手,围绕“一核两环四带多园”布局,提质增效北部山区产业环线粮油产业园区建设,在成城村、金包村、双凤村扩建优质粮油园区种植油菜800亩,旱谷社区、石梁子村、付家寨村种植辣椒300亩。建好村集体经济组织。以镇为单位组建村集体经济联合体,整合闲置资产、盘活村集体经济。

2.持续巩固基层治理成果。结合青木桥社区城乡社区基层治理示范社区,高店子社区十佳居民公约,以点带面,全面提升全镇18个村(社区)治理服务水平,加快建设宜居宜业和美乡村。新建改造旱谷社区、双凤村、何家坝社区党群服务中心。结合社区专职工作者选聘,优化基层治理人才队伍。

3.持续拓宽招商引资渠道。春节前认真筹办明阳镇“巴商回家”座谈会,推介一批招引项目,让明阳在外巴商共话家乡情怀,共享家乡机遇,共助家乡发展。大力实施走出去战略,依托家乡在外成功人士,结合明阳实际,深化与京津冀、长三角、珠三角、成渝西等地区对接交流。

4.持续抓好底线红线工作。全面落实“田长制”,紧盯重点项目用地、农村乱占耕地等领域问题,严厉打击乱占耕地,牢牢端住中国人自己的“饭碗”。全面开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,抓实动态监测,做实帮扶工作,绝不出现一例漏策失帮。抓紧抓实防灾减灾、森林防灭火、安全生产等各项工作,坚决防范和遏制各类安全事故发生,决不出现一例安全生产伤亡事故。持续做好干部教育引导,以党风引领政风、社风、行风,建设一只忠诚、干净、担当的干部队伍。

二、部门概况

明阳镇按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员52人,供给车辆0辆,下属二级预算单位6个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

三、收支预算说明情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。

支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

(一)收入预算情况。收入预算总额1420.7万元,比2023年减少211.15万元,其中:一般公共预算拨款收入1420.7万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

(二)支出预算情况。支出预算总额1420.7万元,比2023年减少233.54万元,其中:基本支出1420.7万元,占总支出100%,项目支出0万元,占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1420.7万元,比2023年财政拨款收支总预算减少233.54万元,主要原因是2024年年初预算人员减少。

收入包括:一般公共预算拨款收入1420.7万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出287.45万元、教育支出55.08万元、社会保障和就业支出197.24万元、卫生健康支出49.04万元、城乡社区支出122.92万元、农林水支出643.03万元、住房保障支出65.94万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款1420.7万元,比2023年减少233.54万元,主要原因是2024年年初预算人员减少。

(一)基本支出1420.7万元,其中:

1.人员支出1082.16万元,其中:基本工资211.75万元,津贴补贴61.84万元,奖金86.42万元,绩效工资79.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费82.1万元,职工基本医疗保险缴费29.96万元,公务员医疗补助缴费5.79万元,其他社会保障缴费15.92万元,住房公积金65.94万元,医疗费6.24万元,其他工资福利支出437.08万元。

2.日常公用支出334.19万元,其中:办公费11.95万元,印刷费1.5万元,水费1.4万元,电费5.2万元,邮电费2.25万元,差旅费46.02万元,会议费4.5万元,培训费1.6万元,公务接待费0.56万元,劳务费2.4万元,工会经费4.23万元,其他交通费用15.98万元,其他商品和服务支出236.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出4.35万元,其中:生活补助4.35万元。

(二)项目支出0万元,其中:运转类项目支出0万元;发展类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.56万元,比2023年预算总额增加0万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2023年预算未变动。

(二)公务接待费0.56万元,较2023年预算未变动。

(三)公务用车购置费0万元,较2023年预算未变动;公务用车运行维护费0万元,较2023年预算未变动。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年,政府及下属行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为149.19万元,比2023年预算减少29.78万元,下降16.64%。主要原因是2024年年初预算人员减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底,本部门所属各预算单位固定资产总额483.43万元。现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目0个,预算项目资金0万元。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表:1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

巴中市恩阳区明阳镇2024年部门预算公开报表(表1-表8).xlsx

巴中市恩阳区明阳镇2024年部门预算项目支出绩效目标申报表(表9-表10).xls

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