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巴中市恩阳区玉井乡关于2019年部门决算编制的说明

2020-10-19 09:24

 第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令和法规,接受同级党委的领导,执行本机人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展计划,加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)委员会民主自治。

(8)制定和组织实施乡村建设规划:加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)承办上级人民政府交代的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

我乡工作在乡委、乡政府的坚强领导下,紧紧围绕年度工作目标任务,始终坚持发展定力,突出重点,真抓实干,行业职能切实履行,脱贫攻坚加大力度,重点项目加快推进,制度建设不断完善,依法行政,政务公开,党风廉政建设“两个责任”全面落实,全乡各项工作有序推进。

二、机构设置

玉井乡下属行政事业单位15个,其中行政单位1个,事业单位14个。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计5153.69万元、4989.81万元。与2018年相比,收、支总计各减少1694.51万元、1734.97万元,减少24.74%、25.79%。主要变动原因是项目支出的减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5153.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5136.8万元,占99.67%;政府性基金预算财政拨款收入16.89万元,占0.33%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。


 


 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4989.81万元,其中:1628.14万元,占32.63%;项目支出3361.67万元,占67.37%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5153.69万元、4989.81万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1694.51万元、1734.97万元,减少24.74%、25.79%。主要变动原因是项目支出的减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4986.86万元,占本年支出合计的99.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1737.92万元,下降25.84%。主要变动原因是项目支出减少。

(图5:)

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4986.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出472.7万元,占9.49%;公共安全支出6.5万元,占0.13%;教育支出(类)801.64万元,占16.07%;文化旅游体育与传媒(类)支出9.18万元,占0.18%;社会保障和就业(类)支出949.83万元,占19.05%;卫生健康支出342.35万元,占6.86%;节能环保支出507.39万元,占10.17%;城乡社区支出住房保障支出1061.09万元,占21.28%;农林水支出821.85万元,占16.48%;交通运输支出2万元,占0.04%;住房保障支出9.42万元,占0.19%;其他支出2.97万元,占0.06%。

 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4986.92万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出:2019年算数为472.7万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年决算数为11.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为89.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年决算数为19.77万元,完成预算,决算数等于预算数100%。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年决算数为205.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2019年决算数为6.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(7)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年决算数为9.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(8)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2019年决算数为20.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(9)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)  其他人力资源事务支出(项):2019年决算数为1.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(10)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年决算数为18.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(11)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2019年决算数为1.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(12)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为9.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(13)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2019年决算数为54.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.公共安全支出:教育支出:2019年决算数为6.5万元,完成预算100%,具体情况如下:

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):2019年决算数为6.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.教育支出:2019年决算数为801.64万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2019年决算数为4.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年决算数为653.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019年决算数为30.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2019年决算数为112.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒支出:2019年决算数为9.18万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):2019年决算数为0.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2019年决算数为7.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):2019年决算数为0.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(4)文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):2019年决算数为0.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(5)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2019年决算数为0.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出:2019年决算数为949.83万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2019年决算数为15.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年决算数为18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项):2019年决算数为13.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为48.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年决算数为8.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2019年决算数为111.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(7)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2019年决算数为12.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):2019年决算数为14.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(9)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2019年决算数为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年决算数为21.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(11)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2019年决算数为0.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(12)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):2019年决算数为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(13)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年决算数为12.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(14)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年决算数为2.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(15)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2019年决算数为292.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(16)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):2019年决算数为0.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年决算数为373.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出:2019年决算数为342.35万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2019年决算数为58.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2019年决算数为7.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2019年决算数为47.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育服务(项):2019年决算数为0.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项):2019年决算数为62.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为6.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为18.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年决算数为1.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):2019年决算数为0.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):2019年决算数为74.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):2019年决算数为45.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)  优抚对象医疗补助(项):2019年决算数为5.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):2019年决算数为12.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.节能环保支出:2019年决算数为507.39万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)节能环保支出(类)天然林保护(款)农村环境保护(项):2019年决算数为469.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(2)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2019年决算数为37.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.城乡社区支出:2019年决算数为1757.6万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2019年决算数为6.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2019年决算数为53.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)小城镇基础设施建设(项):2019年决算数为800万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2019年决算数为40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(5)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2019年决算数为161.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.农林水支出:2019年决算数为821.85万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2019年决算数为6.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(2)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):2019年决算数为7.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(3)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2019年决算数为45.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(4)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):2019年决算数为7.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(5)农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):2019年决算数为0.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(6)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2019年决算数为13.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(7)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):2019年决算数为14.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(8)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2019年决算数为20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(9)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2019年决算数为89.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(10)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2019年决算数为237.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(11)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2019年决算数为48.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(12)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):2019年决算数为168.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(13)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年决算数为24.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(14)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2019年决算数为37.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(15)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为80.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(16)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2019年决算数为19.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(17)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)  农业保险保费补贴(项):2019年决算数为0.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.交通运输支出:2019年决算数为2万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2019年决算数为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.住房保障支出:2019年决算数为9.42万元,完成预算100%,具体情况如下:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为9.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.其他支出:2019年决算数为2.97万元,完成预算100%,具体情况如下:

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2019年决算数为2.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2719.46万元,其中:

人员经费1311.29万元,主要包括:基本工资351.16万元、津贴补贴38.59万元、奖金3.27万元、伙食补助费0万元、绩效工资194.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.24万元、职工基本医疗保险缴费45.45万元、公务员医疗补助缴费4.73万元、其他社会保障缴费23.54万元、住房公积金67.62万元、医疗费补助2.48万元、其他工资福利支出34.19万元、抚恤金134.32万元、生活补助115.77万元、救济费15.83万元、医疗费补助107.76万元、助学金36.59万元、奖励金0.12万元、其他个人和家庭的补助支出36.94万元。

日常公用经费316.78万元,主要包括:办公费122.05万元、印刷费9.38万元、咨询费0.3万元、手续费0.3万元、水费6.5万元、电费10.57万元、邮电费0.8万元、物业管理费1万元、差旅费39.18万元、维修(护)费19.45万元、租赁费1.3万元、会议费6.72万元、培训费7.9万元、公务接待费6.89万元、劳务费4.5万元、工会经费10.53万元、其他交通费14.68万元、其他商品和服务支出54.74万元。

七、公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.89万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.89万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是严格控制三公经费。其中:

国内公务接待支出6.89万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待291批次,1360人次(不包括陪同人员),共计支出6.89万元,具体内容包括:接待上级工作检查,本级工作检查,本级信访维稳等公务活动开支。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,玉井机关运行经费支出7.28万元,比2018年增加5.78万元,增长385.33%。主要原因是机关人员增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,玉井政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,玉井乡共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对整体支出绩效目标开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:我部门按照年初预算的重点工作,合理利用财力,全力保障基本和重点支出,不断强化项目管理,各项年初绩效目标基本实现,经济效益和社会效益良好,综合评价结果为“优秀”。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看:所有项目都能坚持专款专用,严格按照进度拨款,按时、按质、按量完成项目建设内容。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”等5个项目绩效目标实际完成情况

(1)扶贫贷款奖补和贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.07万元,执行数为168.07万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持投资少、见效快、产品有销路,家家户户都能干,适合发挥本地资源优势,有助于尽快解决温饱的生产项目。

(2)森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.06万元,执行数为13.06万元,完成预算的100%。通过管护的生态效益林,使得林业资源得到有效保护。

(3)农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数496.81万元,执行数为496.81万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了全镇数百农户的生产居住环境。

(4)残疾人生活和护理补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,使残疾人生活条件得到改善,生活更加幸福。

(5)其他城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150.22万元,执行数为150.22万元,完成预算的100%。用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出。通过项目实施,极大的改善了社区环境,优化了资源配置。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

扶贫贷款奖补和贴息

预算单位

巴中市恩阳区玉井乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

168.07万元

执行数:

168.07万元

其中-财政拨款:

168.07万元

其中-财政拨款:

168.07万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

适合发挥本地资源优势,有助于尽快解决温饱的生产项目

适合发挥本地资源优势,有助于尽快解决温饱的生产项目

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

贫困人口

1822人

1822人

项目完成指标

数量指标

资金量

168.07万元

168.07万元

项目完成指标

数量指标

覆盖范围

全镇

全镇

效益指标

质量指标

年初预算完成情况

完成率达100%

完成率达100%

项目完成指标

时效指标

工作推进时间

2019年1月-12月

2019年1月-12月

效益指标

社会效益

指标

社会效益稳定增长

通过项目的实施,提高村(居)干部自觉履职的积极性,确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村(居)干部自觉履职的积极性,确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

满意度指标

群众满意度

群众满意度

全镇村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上。

全镇村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

森林生态效益补偿

预算单位

巴中市恩阳区玉井乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

13.06万元

执行数:

13.06万元

其中-财政拨款:

13.06万元

其中-财政拨款:

13.06万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过管护的生态效益林,使得林业资源得到有效保护。

 

通过管护的生态效益林,使得林业资源得到有效保护。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

社会效益

指标

社会效益稳定增长

通过项目的实施,提高村(居)干部自觉履职的积极性,确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村(居)干部自觉履职的积极性,确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

项目完成指标

生态效益

指标

生态效益补偿生态环境改善

护林员补助13.06万元生态环境改善,护林员补助13.06万元

护林员补助13.06万元生态环境改善,护林员补助13.06万元

项目完成指标

满意度指标

群众满意度

全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上。

全乡村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上。

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村环境保护项目

预算单位

巴中市恩阳区玉井乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

469.81万

执行数:

469.81万

其中-财政拨款:

469.81万

其中-财政拨款:

469.81万

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

改善全镇数百农户的生产居住环境

改善全镇数百农户的生产居住环境

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

贫困人口

1822人

1822人

项目完成指标

数量指标

资金量

182.85万元

182.85万元

项目完成指标

数量指标

覆盖范围

全镇居民

全镇居民

项目完成指标

质量指标

年初预算完成情况

完成率达100%

完成率达100%

项目完成指标

时效指标

工作推进时间

2019年1月-12月

2019年1月-12月

效益指标

社会效益

指标

社会效益稳定增长

通过项目的实施,提高村(居)干部自觉履职的积极性,确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

通过项目的实施,提高村(居)干部自觉履职的积极性,确保村(居)为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。

满意度指标

群众满意度

群众满意度

全镇村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上。

全镇村(居)和群众对项目实施的满意度达到95%以上。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

残疾人生活和护理补贴

预算单位

巴中市恩阳区玉井乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1万

执行数:

1万

其中-财政拨款:

1万

其中-财政拨款:

1万

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,使残疾人生活条件得到改善,生活更加幸福。

通过项目实施,使残疾人生活条件得到改善,生活更加幸福。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

残疾人数量

357人

357人

项目完成指标

数量指标

资金量

1万元

1万元

项目完成指标

质量指标

年初预算完成情况

完成率达100%

完成率达100%

项目完成指标

时效指标

工作推进时间

2019年1月-12月

2019年1月-12月

效益指标

社会效益

指标

社会效益稳定增长

通过项目的实施,使残疾人生活条件得到改善,生活更加幸福。

通过项目的实施,使残疾人生活条件得到改善,生活更加幸福。

满意度指标

群众满意度

群众满意度

全镇村(居)和群众对项目实施的满意度达到97%以上。

全镇村(居)和群众对项目实施的满意度达到97%以上。

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

其他城乡社区支出

预算单位

巴中市恩阳区玉井乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

150.22万元

执行数:

150.22万元

其中-财政拨款:

150.22万元

其中-财政拨款:

150.22万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,极大的改善了社区环境,优化了资源配置。

 

通过项目实施,极大的改善了社区环境,优化了资源配置。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

道路硬化

2条

2条

项目完成指标

数量指标

资金量

150.22万元

150.22万元

项目完成指标

质量指标

年初预算完成情况

完成率达100%

完成率达100%

项目完成指标

时效指标

工作推进时间

2019年1月-12月

2019年1月-12月

效益指标

社会效益

指标

社会效益稳定增长

通过项目的实施,使全镇居民生活条件得到改善,生活更加幸福。

通过项目的实施,使全镇居民生活条件得到改善,生活更加幸福。

满意度指标

群众满意度

群众满意度

全镇村(居)和群众对项目实施的满意度达到97%以上。

全镇村(居)和群众对项目实施的满意度达到97%以上。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《玉井乡镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”项目,开展了绩效评价,《2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

 

玉井乡2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

玉井乡共15个行政事业单位,行政单位1个,事业单位14个。包括:政府,财政所,会计核算中心,统计站,文广站,劳保所,民政服务中心,计生服务站,建管站,农业综合服务中心,畜牧站,水管站,林业站,卫生院,学校。

(二)机构职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019 年玉井乡收入预算总额为5288.12万元,当年财政拨款收入5153.7万元,上年结转收入134.42万元。其中:一般公共服务财政拨款收入506.95万元,公共安全财政拨款收入6.5万元;教育财政拨款收入801.63万元;文化体育与传媒财政拨款收入9.18万元,社会保障和就业财政拨款收入959.94万元,卫生健康财政拨款收入342.38万元,节能环保财政拨款收入509.39万元;城乡社区财政拨款收入1100.47万元,农林水财政拨款收入904.94万元,住房保障财政拨款收入9.42万元,其他财政拨款收入2.89万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出7951.53万元;其中:

1.一般公共服务支出472.7万元;

2.公共安全支出6.5万元;

3.教育支出801.63万元;

4.文化旅游体育与传媒支出9.18万元;

5.社会保障和就业支出949.82万元;

6.卫生健康支出342.33万元;

7.节能环保支出507.39万元;

8.城乡社区支出1061.09万元;

9.农林水支出821.85万元;

10.交通运输支出2万元;

11.住房和保障支出9.42万元;

12.其他支出5.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我镇严格按照预算口径编制年度部门预算,符合全区预算编制的统一性、合理性、完整性。为加强我镇预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,我镇成立了预算绩效管理领导小组专门负责绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导,以部门绩效支出为内容,对各项支出评价考核打分,取得一定的经济、社会效益,确保绩效目标填报的完整性、可行性,绩效目标过程监控的规范性和长效性及绩效评价的客观性、公正性。

(二)结果应用情况。

我镇在区委、区政府的正确领导下,围绕区委区政府“三汇建成旅游小镇”的奋斗目标,以乡村振兴为工作统揽,紧抓绿色产业发展主线,持续抓好脱贫攻坚、建设产业园区、打好交通大会战、协调推进民生保障服务、安全稳定、环境保护、社会治理等各项重点工作,对各项支出评价的考核打分,取得了一定的经济、社会效益,提高了政府信息公开工作水平,有力推动经济社会各项事业稳定健康发展。项目绩效明显,受到区委、区政府领导的肯定。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据巴中市恩阳区2019年部门支出绩效评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:基础工作管理15分,绩效目标管理15分,绩效运行监控30分,绩效评价实施19分,评价结果应用19分,总绩效为98分,评价结果为“优秀”。

(二)存在问题。

1.年初预算编制不合理,年内预算追加金额较大,预算编制的合理性有待进一步提高;

2.年终结转金额较大;

3.预算执行缺乏强有力的约束机制;

4.资产管理有待进一步加强。

(三)改进建议。

1.深化预算管理,提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节,提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标,深化预算管理制度,是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况,结合本年度计划及中长期绩效目标规划,合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理,提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划,督促各项目单位按进度实施项目及申报资金,避免资金长期滞留账上,未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理,确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识,反对铺张浪费,从严控制一般性公务开支,全面推行政府采购和公务卡消费制度,加强对非生产性资金支出的管理,特别是“三公”经费的管理,做到简化公务接待,严格控制接待标准,严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出,严格执行支出预算,集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理,提高资产使用效率。镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理,但重购轻管现象还是比较普遍。镇将制定资产管理的具体工作方案,健全工作机制,建立起财产定期盘点制度,新增的资产及时登记入账,并设置资产明细账和固定资产实物卡片,对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。    


附件2

 

玉井乡项目2019年绩效评价报告

 

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署,根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(恩财预〔2019〕19号)文件要求,我镇党委政府高度重视,随即开展专项会议、组织专班对2019年项目支出绩效进行了认真自评,现自评情况汇报如下:

一、项目概况

(一)项目基本情况。

2019年玉井乡项目总支出3358.78万元,此次项目绩效评价选取了“扶贫贷款奖补和贴息””森林生态效益补偿”“农村环境保护”“残疾人生活和护理补贴”“其他城乡社区支出”5个项目作为评价内容,共计829.16万元,占项目财政资金总额24.68%。

(二)项目绩效目标。

(1)扶贫贷款奖补和贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.07万元,执行数为168.07万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持投资少、见效快、产品有销路,家家户户都能干,适合发挥本地资源优势,有助于尽快解决温饱的生产项目。

(2)森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.06万元,执行数为13.06万元,完成预算的100%。通过管护的生态效益林,使得林业资源得到有效保护。

(3)农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数496.81万元,执行数为496.81万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了全镇数百农户的生产居住环境。

(4)残疾人生活和护理补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,使残疾人生活条件得到改善,生活更加幸福。

(5)其他城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150.22万元,执行数为150.22万元,完成预算的100%。用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出。通过项目实施,极大的改善了社区环境,优化了资源配置。

(三)项目自评步骤及方法。

1.收到绩效评价部门发出的项目评价通知,内容包括:绩效管理工作组情况、项目评价资料清单、评价目的、评价依据、评价对象、评价内容、评价步骤、评价时间、评价指标及评价标准、评价工作相关要求等。

2.开展被评价的自评工作。做好相关资料的收集、整理、数据分析,及时完成《基本财力保障机制奖补资金支出项目绩效自评报告》的自评及自评分工作。

3.评价部门现场评价。评价工作组通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式,了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况,收集相关数据,并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题,组织力量进行深入评价,并召开项目专题讨论会审,提出处理方案。

4.报告撰写,形成结论。由评价部门对项目进行绩效评价并形成报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序均按照规定严格执行 。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目在全省资金计划的基础上,属于县(市、区)财政资金。

2.资金到位。截止评价时点该项目全省资金全部到位。

3.资金使用。截止评价时点该项目全省资金支出100%。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式,了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面情况,收集相关数据,并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题,组织力量进行深入评价,并召开项目专题讨论会审,提出处理方案。

(二)项目管理情况。

2019年区财政共下达我镇扶贫贷款奖补和贴息项目全年预算数168.07万元。主要用于促进和保持国内经济的区域均衡发展,支持贫困地区改善基础设施和发展本地优势产业;森林生态效益补偿项目全年预算数13.06万元,主要用于管护的生态效益林,使得林业资源得到有效保护;农村环境保护项目496.81万元,主要用于解决农村突出环境问题;残疾人生活和护理补贴项目1万元,主要用于残疾人生活条件的改善,生活更加幸福;其他城乡社区支出项目150.22万元,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。涉及资金共计829.16万元,均按照规范的审批程序,符合预算批复和合同规定的用途和范围,将资金全部拨付到各项目实施单位,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的行为。

(三)项目监管情况。

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

项目完成情况良好,各项目都按时按质按量的完成,有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益,群众满意度较好,截至目前,该项目严格按照预定的业务内容和相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施,手续齐备,项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位、项目合同书、发票、验收报告等项目实施资料齐全并及时归档,均按照批准确定的建设内容开展并完成了项目建设工作,为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》,项目绩效评价总体结论为“优秀”。

(二)存在的问题。

1.报账流程有待规范。日常公用经费报账进度普遍较缓,汇总报账、年终一次性报账等情况较突出,造成财政大平台支付进度缓慢,而年底支付压力又过大。

2.未建立项目资金定期报告制度,项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况定期报告镇党委政府。

(三)相关建议。

1.加强财务人员实际业务操作培训,加强对镇镇的项目管理、合同、采购业务方面的培训,加强财经法律法规的培训。提高各单位对预算编制重要性的认识,树立依法理财观念,进一步规范财政资金报账流程。

2.建立项目资金管理报告责任制,项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况,确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 四川省巴中市恩阳区玉井乡(汇总).XLS

四川省巴中市恩阳区玉井乡财政所.XLS

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四川省巴中市恩阳区玉井乡就业和社会保障服务中心.XLS

四川省巴中市恩阳区玉井乡林业站.XLS

四川省巴中市恩阳区玉井乡民政服务中心.XLS

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四川省巴中市恩阳区玉井乡人民政府.XLS

四川省巴中市恩阳区玉井乡水务管理站.XLS

四川省巴中市恩阳区玉井乡统计站.XLS

四川省巴中市恩阳区玉井乡卫生院.XLS

四川省巴中市恩阳区玉井乡中心小学.XLS

四川省巴中市恩阳区玉井乡综合文化站.XLS

 

 

 

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