2020年度四川省巴中市公安局恩阳区分局交通管理大队部门决算

发布日期:2021-09-28 10:07 浏览量: 【字体:  

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)依据国家法律法规和有关政策,负责辖区道路安全管理工作。

(2)定期对辖区交通安全形势进行分析和研判,确定交通管理工作重点,在区局的领导下协调相关职能部门开展综合整治,保障辖区道路交通安全。

(3)加强对派出所开展各项道路交通安全管理工作的指导和监督,并对民警开展交通安全管理业务培训。

(4)建立辖区客货运输企业、重点机动车及驾驶人数据库,指导各派出所做好“重点车辆”精细化管理与服务工作,对重点车辆的静态管理与动态监管形成常态化,督促运输企业落实安全主体责任。

(5)负责调查处理辖区内死亡、涉刑、疑难的逃逸重伤三人以上的伤人交通事故案件及社会、政治影响等较大的交通事故案件。派员指导派出所办理经伤情鉴定为人员轻伤以上的交通事故逃逸案件。

(6)制定处置重大交通事故现场、应对恶劣天气以及处置各类突发性事件应急预案,并组织开展演练,提高处突应变能力。

(7)严格按照上级公安机关的工作方案或要求,组织、协调辖区交通警卫和大型活动交通安全保卫工作,制定具体实施方案,确保万无一失。

(8)根据上一级公安机关授权,建立车管所办理本辖区内相关机动车登记以及驾驶人考试、发证等车驾管业务。

(9)宣传教育工作立足辖区实际,组织开展道路交通安全宣传教育。

(10)完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

紧盯道路交通事故预防这一主责,不断夯实交管基础工作,严织事故预防网络。2020年,大队共处理各类交通事故2314起,办理各项交管业务5万余笔,查处违法行为73825起,其中无证驾驶479起,酒驾232起,醉驾54起,超速10067起,客运车超员100起,货车超载208起,暂扣驾驶证379本,吊销驾驶证186本,行政拘留16人,立刑案85件,破刑案85件,刑事拘留12人,移送起诉人70人,有效净化了交通环境。结合“七进”宣传教育活动,举办“一盔一带”“一老一小”等交通安全宣教30余场次,警示教育驾驶人、群众50000余人次,发放宣传资料60000余份,约谈重点运输企业9家,警示曝光典型违法行为及事故案例25起,利用官方“双微”平台发布提示信息19条。排查道路隐患53处,建设标准警保合作劝导站15处,强化交通乱象纠治,全面压降辖区农村地区道路交通死亡事故发案率。

二、机构设置

恩阳交管大队下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计555.37万元。与2019年相比,收总计减少31.91万元,下降5.43%,与2019年相比,支总计增加51.6万元,增长12.05%。主要变动原因是2020年交管业务经费项目经费减少。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计396.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入396.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计479.89万元,其中:基本支出302.19万元,占62.97%;项目支出177.69万元,占37.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计555.37万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少31.91万元,下降5.43%,与2019年相比,财政拨款支出总计增加51.6万元,增长12.05%。主要变动原因是2020年交管业务经费项目经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出479.89万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加51.6万元,增长12.05%。主要变动原因是2020年交管办案业务增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出479.89万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出434.18万元,占90.48%;社会保障和就业(类)支出16.34万元,占3.4%;卫生健康支出11.27万元,占2.35%;住房保障支出18.1万元,占3.77%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为479.89万元,完成预算121.07%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为256.49万元,完成预算102%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转民警加班值班补助;公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为177.69万元,完成预算178%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转交管业务经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为16.34万元,完成预算99%;,决算数小于预算数的主要原因是预算四舍五入导致。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.22万元,完成预算100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.04万元,完成预算102%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.1万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出302.2万元,其中:

人员经费228.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费72.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为26.87万元,完成预算98.42%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.87万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。2020年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.87万元,完成预算98.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.13万元,增长23.6%。主要原因是2020年增加清障车编制1辆,经费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车5辆、越野车1辆、特种车辆1辆。

公务用车运行维护费支出26.87万元。主要用于交管执法、安保执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平:

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,恩阳交管大队机关运行经费支出73.27万元,比2019年增加3.91万元,增长5.62%。主要原因是2020年增加清障车编制1辆,经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,恩阳交管大队政府采购支出总额47.79万元,其中:电子卡口设备24.5万元,办公空调5.2万元、办公设备2.12万元,闯红灯记录系统1.3万元,违停智能抓拍系统14.67万元。主要用于交管日常工作运转及交通违法行为抓拍取证等工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,恩阳交管大队共有车辆7辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于交管执法、安保执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“交警业务经费”项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从评价情况来看,恩阳交管大队财务管理规范,预算编制科学、绩效目标设置合理,财政资金支出符合规定,取得了预期效果,紧盯道路交通事故预防、排查道路隐患、确保交通畅通的目标实现。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看各个项目管理严格,做到专款专用,均按要求设立了明细分类账,严格按照财务管理制度及时进行项目实施及会计核算;在项目组织实施方面,项目实施严格按照工作流程,对项目申报、项目实施、检查督导、等全过程进行管理,保证项目实施环节规范有序,实行项目化管理,做好招投标、政府采购、项目公示等工作。各类项目均按目标任务完成,事业发展类的任务均全部完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“交警业务经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)交警业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为51.4万元,完成预算的51.4%。通过项目实施,2020年,大队共处理各类交通事故2314起,办理各项交管业务5万余笔,查处违法行为73825起,其中无证驾驶479起,酒驾232起,醉驾54起,超速10067起,客运车超员100起,货车超载208起,暂扣驾驶证379本,吊销驾驶证186本,行政拘留16人,立刑案85件,破刑案85件,刑事拘留12人,移送起诉人70人,有效净化了交通环境。结合“七进”宣传教育活动,举办“一盔一带”“一老一小”等交通安全宣教30余场次,警示教育驾驶人、群众50000余人次,发放宣传资料60000余份,约谈重点运输企业9家,警示曝光典型违法行为及事故案例25起,利用官方“双微”平台发布提示信息19条。排查道路隐患53处,建设标准警保合作劝导站15处,强化交通乱象纠治,全面压降辖区农村地区道路交通死亡事故发案率。

工作中存在的问题:

一是便民服务上还需下功夫,在道路交通事故处理、城区交通组织、办事办证等方面还有不便民、群众不满意的地方,需进一步加强调研,强化整改;二是执法规范化建设有待提高,执法环境越来越复杂,人民群众的法律意识日益提高,要求民(辅)警在执勤执法过程中时刻保持规范执法,习惯在阳光下执法;三是队伍管理还需加强,民警履职能力、纪律作风、执法形象等方面还有提升的空间,辅警管理制度还需要进一步完善,管理使用还需进一步规范。

下一步工作思路和打算:

一是围绕“教育整顿”抓党建。大队将严格按照““坚持政治建警全面从严治警””工作要求,扎扎实实抓好2021年度党建工作,持续深化“最强支部”打造工作。二是围绕“实战大练兵”抓队伍素质提升。紧贴实战实用实效需求,常态开展全警实战大练兵,提升实战能力素质。三是围绕“改革创新”抓为民服务升级。在区局的统筹下,强化科技强警,争取政策和资金支持,力争在硬件达标后建设“二等车管所”。四是围绕“考核指标”抓重点工作完成。紧紧围绕上级公安工作绩效考核指标,统筹融合、挂图作战、有序推进各项重点工作。五是围绕“两微一抖”抓宣传教育覆盖。加大对“两微一抖”的建设,探索搭建“主流媒体、自主媒体、阵地宣传、动态宣传”四个平台,不断提升大队交通安全宣传工作质效。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

交警业务经费

预算单位

巴中市公安局恩阳分局交通管理大队

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

51.4

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

51.4

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 

车辆检验鉴定100辆

案件办理2314起,刑事案件85起,交通宣传50000余人次

项目完成指标

数量指标

 

 

 

项目完成指标

数量指标

 

 

 

项目完成指标

质量指标

 

 

 

项目完成指标

质量指标

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益

 

 

 

效益指标

社会效益

 

群众满意

群众满意

效益指标

生态效益

 

 

 

效益指标

可持续影响

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

 

99%

99%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市公安局恩阳分局交通管理大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全(类)公安(款)执法办案(项):指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


第四部分 附件

附件1

 

巴中市公安局恩阳分局交通管理大队

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

巴中市公安局恩阳分局交通管理大队,成立于2013年5月,财政二级预算单位,执行政府会计准则。

(二)机构职能。

(1)依据国家法律法规和有关政策,负责辖区道路安全管理工作。

(2)定期对辖区交通安全形势进行分析和研判,确定交通管理工作重点,在区局的领导下协调相关职能部门开展综合整治,保障辖区道路交通安全。

(3)加强对派出所开展各项道路交通安全管理工作的指导和监督,并对民警开展交通安全管理业务培训。

(4)建立辖区客货运输企业、重点机动车及驾驶人数据库,指导各派出所做好“重点车辆”精细化管理与服务工作,对重点车辆的静态管理与动态监管形成常态化,督促运输企业落实安全主体责任。

(5)负责调查处理辖区内死亡、涉刑、疑难的逃逸重伤三人以上的伤人交通事故案件及社会、政治影响等较大的交通事故案件。派员指导派出所办理经伤情鉴定为人员轻伤以上的交通事故逃逸案件。

(6)制定处置重大交通事故现场、应对恶劣天气以及处置各类突发性事件应急预案,并组织开展演练,提高处突应变能力。

(7)严格按照上级公安机关的工作方案或要求,组织、协调辖区交通警卫和大型活动交通安全保卫工作,制定具体实施方案,确保万无一失。

(8)根据上一级公安机关授权,建立车管所办理本辖区内相关机动车登记以及驾驶人考试、发证等车驾管业务。

(9)宣传教育工作立足辖区实际,组织开展道路交通安全宣传教育。

(10)完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他任务。

(三)人员概况。

核定行政编制12人,工勤编制1人。年末实有在职人员13人,其中:行政编制12人,工勤编制1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年财政年初预算214.9万元,追加预算1814759元,上年结转158.99万元,共计555.36万元。资金到位率100%。

(三)部门财政资金支出情况。

2020年恩阳交管大队支出共计479.89万元。其中:基本支出302.2万元,占总支出的62.97%;项目支出为1,77.69万元,占总支出的37.03%。

基本支出中:人员支228.93万元,占75.76%,日常公用经费72.52万元, 占24.24%。

项目支出中:商品和服务支出168.12万元, 占94.61%,资本性支出(非基建)9.57万元,占5.39%。2020年恩阳交管大队年末结转结余75.47万元,其中基本支出结转4.88万元,项目支出结转70.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

(1)制度建设情况

2020年,在财政部门和上级公安机关的指导和监督下,在各职能部门的密切配合下,结合我大队工作实际,目前各项制度基本完善。

(2)绩效目标管理情况

一是高度重视部门预算编制工作。在编制2020年预算时,认真把握上级有关政策法规,立足全市科普事业发展大局,遵循预算编制工作的各项要求,统筹安排预算收支,坚持厉行节约。二是提升单位绩效管理意识。科学合理编制项目支出绩效目标,充分发挥财政资金使用效益,对绩效目标表编制的规范性、完整性、可行性和合理性进行审核,着力解决指标设置困难、设计不全面、表述不准确等问题,做到指向明确、细化量化、指标可衡量,促进绩效目标编制的科学性、前瞻性和规范性,绩效管理观念明显增强,剔除了项目预算申报中的不合理支出,挤出了项目预算编制的水分,项目及资金绩效管理水平明显提升。三是注重绩效目标的严谨性和科学性。严格控制项目资金使用范围,防止出现虚报项目、骗取财政资金的现象发生,严格按照年初财政预算批复的情况执行,并管好用好项目资金,做到专款专用。

(3)综合管理情况

政府性债务管理方面,恩阳交管大队无政府性债务。

在政府采购方面均按照政府采购要求,如设备等均严格实施政府采购。

三公经费使用方面,严格执行中央八项规定、省委省政府“十项规定”、市委市政府“九项规定”,加强“三公”经费管理。2020年,开支接待费0万元;因公出国(境)费为0万元;车辆运行维护费26.87万元,主要是增加了一辆特种车车辆预算编制预算经费增加,且脱贫安保任务增加,比2019年有所增长。

资产管理方面,有资产管理的规章制度,按照相关规定进行资产配置、资产使用、资产处置、产权登记、资产清查、资产统计报告和监督检查等,确保国有资产的安全和完整。

信息公开方面,严格执行预、决算公开制度,在财政部门、公安局门户网站等地进行了公开。

(二)结果应用情况。

交管工作顺利开展,辖区道路交通安全畅通、有序,人民群众满意。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

恩阳交管大队财务管理规范,预算编制科学、绩效目标设置合理,财政资金支出符合规定,取得了预期效果,紧盯道路交通事故预防、排查道路隐患、确保交通畅通的目标实现。

(二)存在问题。

我大队警力少,没有门的财务人员,财务人员业务技能不够全面,参加专业学习时间较少。

(三)改进建议。

新政府会计准则的实施,对会计的要求也相应提高,工作量加大,建议加强会计业务培训,提升会计人员业务水平,提高工作质效。

 

 

附件2

 

交警业务项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.我大队负责辖区内道路交通安全管理,查处道路交通事故,协调抓号道路交通标识、表现的规范和完善工作,承办摩托车及驾驶员证照办理及检审工作,及交通法律法规宣传教育工作。

2.2020年下拨经费100万元,目前使用51.4万元,完成了达到51.4%。

(二)项目绩效目标。

1.开展警示教育、交通事故处理等工作。

2.我大队严格按照申报内容执行,符合我大队工作实际情况。

(三)项目自评步骤及方法。

项目自评工作,单位成立了专班组,由负责人杨焯为组长,分管财务领导赵鹏程为副组长,其余领导班子人员为成员的自评领导小组,共同讨论项目自评工作的成效及存在的问题。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

严格按照财经纪律要求,依法依规上报及审批,不存在违规申报及办理。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

项目资金按照上级机关的要求,按时到位,我们严格按照计划、审批、支付等流程支付,不存在挪用、挤占等情况。

(三)项目财务管理情况。

我单位总体评价项目实施及财务制度健全,严格执行《交管大队财务管理制度》实施,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年,大队共处理各类交通事故2314起,立刑案85件,破刑案85件,警示教育驾驶人、群众50000余人次,强化交通乱象纠治,全面压降辖区农村地区道路交通死亡事故发案率。

(二)项目效益情况。

我大队目标绩效工作的开展基本实现了社会效益,使人民群众满意度达到99%以上,均做到零投诉。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年来,通过交管工作绩效目标的实施,我大队交管工作取得了优异的成绩,查处了许多交通违法行为,有效打击处理的了交通违法犯罪分子,为辖区道路交通安全提供了有力的保障。

(二)存在的问题。

一是便民服务有待提升:在道路交通事故处理、城区交通组织、办事办证等方面还有不便民、群众不满意的地方,需进一步加强调研,强化整改;二是加强执法规范化:执法环境越来越复杂,人民群众的法律意识日益提高,要求民(辅)警在执勤执法过程中时刻保持规范执法,习惯在阳光下执法;三是队伍管理还需加强:民警履职能力、纪律作风、执法形象等方面还有提升的空间,辅警管理制度还需要进一步完善,管理使用还需进一步规范。

(三)相关建议。

一是严格按照““坚持政治建警全面从严治警””工作要求,扎扎实实抓好党建工作,二是紧贴实战实用实效需求,常态开展全警实战大练兵,提升交管各项工作实战能力素质。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表