巴中市恩阳区粮食和物资储备中心2024年部门预算信息公开说明

发布日期:2024-02-27 14:42信息来源:区粮食和物资储备中心 浏览量: 【字体:  
巴中市恩阳区粮食和物资储备中心
2024年部门预算信息公开目录
第一部分  巴中市恩阳区粮食和物资储备中心2024年部门预算信息公开说明
    一、基本职能及主要工作
    二、部门概况
    三、收支预算情况说明
    四、财政拨款收支预算情况
    五、一般公共预算支出情况
    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    七、政府性基金预算支出情况
    八、国有资本经营预算支出情况
    九、机关运行经费安排情况说明
    十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
    十一、国有资产占有情况说明
    十二、预算绩效目标情况说明
    十三、名词解释
第二部分  巴中市恩阳区粮食和物资储备中心2024年部门预算表

巴中市恩阳区粮食和物资储备中心2024年部门预算信息公开说明
    巴中市恩阳区粮食和物资储备中心2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2024年部门收支预算公开如下。
    一、基本职能及主要工作
    (一)部门职能。贯彻执行国家粮食流通和粮油储备管理的方针政策和法律法规,研究制定全区粮食行业管理办法并组织实施;负责粮油市场调查,向区政府提供粮油质价信息;指导粮油购销企业按市场经济规律运行;代区政府对粮食企业的国有资产进行监督管理;指导和协调全区粮食流通、储藏基础设施建设并组织实施;对辖区内粮食经营者进行监督管理;承办区政府交办的其他事项。
    (二)2024年重点工作。一是切实抓好党建工作。全面落实党建及党风廉政建设主体责任,不断改进队伍作风,提升队伍能力素质,扎实抓好意识形态工作;二是切实抓好粮食工作。认真落实粮食安全责任制,全力完成年度粮油收储任务,巩固提升低温储粮成效和“两分开”改革成果,认真抓好《粮食安全保障法》的学习宣传和贯彻落实,积极鼓励和支持各粮食购销企业推广使用储粮新技术、新设备,不断巩固提升全区粮食节约减损成效;三是切实抓好项目工作。在认真抓好已转化开工项目实施基础上,根据国省“十四五规划”和省委、省政府《关于加快推进革命老区脱贫地区民族地区盆周山区振兴发展的意见》,准确把握政策投向,持续加大项目谋划包装转换力度,不断夯实全区粮食行业发展之基;四是切实推动粮食产业经济高质量发展。聚焦“三链协同”、“五优联动”和“六大提升行动”,积极抢抓39个欠发达县域托底性帮扶机遇,借助四川省商投供应链集团有限公司托底帮扶力量,依托恩阳优质粮油规模化种植基础和在柳林食品工业园建大米加工厂,提升产品附加值的方式,实现优质粮油产业延链补链,助推全区粮油产业经济高质量发展;五是切实抓好招商引资。紧密围绕全区“1+2”主导产业体系,持续健全完善招商引资项目库,积极主动外出招引,力争2024年招商引资工作取得新突破;六是切实抓好底线工作。高质高效抓好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,坚决守住不发生规模性返贫底线;督促指导各粮食购销企业严格落实安全生产主体责任,全覆盖、起底式在粮食系统开展安全隐患排查整治工作,全力守住安全生产“生命线”;坚持以排查梳理为抓手,以化解稳控为目标,严格落实“五步工作法”,认真梳理信访问题、排查化解不稳定因素,全力确保社会稳定。
    二、部门概况
    区粮食和物资储备中心按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员13人,无财政供给车辆及下属二级预算单位。
    三、收支预算说明情况
    收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和粮油物资储备支出。(附件1)
    (一)收入预算情况。收入预算总额259.32万元,比2023年增加36.3万元,其中:一般公共预算拨款收入259.32万元,占总收入100%,无政府性基金预算拨款收入。(附件1-1)
    (二)支出预算情况。支出预算总额259.32万元,比2023年增加36.3万元,其中:基本支出224.32万元,占总支出86.5%,项目支出35万元,占总支出13.5%。(附件1-2)
    四、财政拨款收支预算情况
    2024年财政拨款收支总预算259.32万元,比2023年财政拨款收支总预算增加36.3万元,主要原因是年初预算人员较上年增加。
    收入包括:一般公共预算拨款收入259.32万元,无政府性基金预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出259.32万元,无政府性基金预算拨款支出。(附件2)
    五、一般公共预算支出情况
    2024年一般公共预算财政拨款259.32万元,比2023年增加36.3万元,主要原因是年初预算人员较上年增加。(附件3)
    (一)基本支出224.32万元,其中:
    1.人员支出199.8万元,其中:基本工资54.19万元,绩效工资2.31万元,津贴补贴32.33万元,机关事业单位养老保险21.01万元,职工基本医疗保险缴费7.4万元,奖金48.79万元,住房公积金16.85万元等。
    2.日常公用支出24.53万元,其中:办公费3万元,差旅费5.64万元,邮电费1.6万元,工会经费1.07万元,其他交通费用8.64万元等。
    3.对个人和家庭的补助支出0.04万元,其中:奖励金0.04万元。(附件3)
    (二)项目支出35万元,其中:运转类项目支出35万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、网络运行维护和资料印刷、落实粮食安全责任制、粮食食品安全及粮食安全生产、粮油储备及粮食财务审计、社会粮食统计调查、脱贫攻坚及维稳和粮食产业化发展等。(附件3)
    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元,比2023年预算持平,其中:
    (一)无因公出国(境)经费。
    (二)公务接待费0.3万元,较2023年预算持平。
    (三)无公务用车购置费;无公务用车运行维护费。(附件3-2)
    七、政府性基金预算支出情况
    2024年无政府性基金预算支出。(附件4)
    八、国有资本经营预算支出情况
    2024年无国有资本经营预算支出。(附件5)
    九、机关运行经费安排情况说明
    2024年,区粮食和物资储备中心机关运行经费财政拨款预算为59.53万元,比2023年预算增长24.22万元,增长68.59%。主要原因是年初预算人员较上年增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
    十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
    2024年政府采购支出2万元,主要是:投影仪与台式计算机采购费用。无政府购买公共服务支出。(附件7和附件8)
    十一、国有资产占用情况说明
    截止2023年底,本部门所属各预算单位固定资产总额314.65万元。无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
    十二、预算绩效目标情况说明
    按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目7个,预算项目资金35万元。(附件9和附件10)
    十三、名词解释
    (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
    附表:1.收支预算总表
      1-1.收入预算总表
      1-2.支出预算总表
      2.财政拨款预算总表
           3.一般公共预算支出表
      3-1.一般公共预算基本支出表
      3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      4.政府性基金预算支出表
      5.国有资本经营预算支出表
      6.项目支出表
           7.政府购买服务预算表
           8.政府采购预算表
      9.整体支出绩效目标申报表
      10.项目支出绩效目标申报表