首页 >政务公开 > 恩阳区投资促进局 > 预算/决算

巴中市恩阳区投资促进局2021年部门预算信息公开说明

2021-05-06 10:46

巴中市恩阳区投资促进局2021年部门预算信息公开说明

   

公开时间:202156

 

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、政府采购及政府购买公共服务情况

、国有资产占用情况说明

、预算绩效目标情况说明

、名词解释

     

巴中市恩阳区投资促进局2021部门收支预算财政局批复根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》(中发〔201834号)等有关文件要求,现将2021部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)投资促进局主要职责是:

1负责投资促进、港澳经贸合作、利用外资等有关工作。拟定全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

2统筹指导全区投资促进合作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织全区重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责统计分析全区招商引资项目的相关情况。承担区对外开放工作领导小组办公室的日常工作和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。

3指导外商投资促进和管理工作。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4参与推进我区与国(境)内外相关区域合作。承担我区与国(境)内外相关区域投资促进活动的有关具体工作。

5承担我区与港澳地区经贸合作有关工作。

6参与拟定全区投资促进工作的综合评价体系并组织实施。

7参与为外来投资企业提供相关服务的工作。监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

8负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)投资促进局2021年重点工作是:

高位推动引爆大局面。区委政府把开放引领作为首要战略,区委二届十三次全会把开放引领贯穿于各行各业,做了全面系统的安排部署,高规格召开了全区开放引领大会,恩阳崭新的开放形象已受到社会各界广泛关注,全员招商已形成共识。下一步,我们将紧紧围绕区委区政府决策部署,牵头启动招商引资突破行动。一是赴重要城市、重点区域,高规格、高频率举办招商引资专场推介活动,积极参加省市重大招商平台活动,进一步加大重点项目、招商政策和营商环境宣传,提升恩阳知名度、美誉度,按“3+3”产业体系分类组建招商小分队、驻点小分队等专职招商队伍开展精准招商。二是向社会公开选聘国内知名专业招商机构,实行委托招商,把恩阳的招商活动推向国内专业平台,为我区深化开放合作造势助力。三是积极联系省市驻外办事机构、异地商协会等组织,定期拜访、看望、慰问,建立密切的信息沟通渠道,使其成为我区项目推介、引荐投资企业、宣传恩阳的重要力量。

高点规划构建大格局。招商引资也要有规划,一是围绕“3+3”产业百亿级发展目标和工业增量化、农业园区化、旅游品牌化、城市景区化发展要求,分门别类规划招引方向和项目,量身规划需要招引的头部企业、骨干企业、配套企业,排出招引时序,确定重点招商区域实施产业精准招商,确保有的放矢、有效出击,避免无头苍蝇、坐等上门,切实提高招商质效。二是精准收集提供入园企业标准化厂房和用地需求信息,协助相关部门提前做好规划设计,真正实现净地等候,提升园区平台载体功能。三是及时修订完善《“3+3”产业招商引资优惠政策》体系,确保是产业所需、企业所急的政策,构建一个产业规划、一套扶持政策的精准招商制度体系,精准施策、增强实效,持续保持政策优势。

高效联动实现大统筹。一是作为投促部门,我们将强化学习、深刻领会消化区委二届十三次全会精神实质,既要总体把握又要重点结合对投促工作和投促干部的新要求,实施头脑风暴和能力素质专项行动,全面提升干部队伍思想素质、知识积累和综合业务能力实现工作水平从职业向专业转变。二是高质量做好基础性工作,运用新媒体和网络技术,进一步健全招商引资信息库和项目库准确提供产业政策、发展规划、产业布局、用地目录、周边地区产业发展等信息,让投资商实现一目了然”“看单点菜三是建立健全首问责任、专班推进、全程跟踪服务、政策精准扶持、专业招商运行、督促激励六大招商引资工作机制,加强与相关职能部门的统筹协调,建立工作链条,提升工作效率,定期召开招商引资工作调度会议,收集梳理项目洽谈、落地建设、项目运营以及协议约定事项兑现等情况中的困难问题,交办督办、落地见效,营造亲商、重商、爱商的一流营商环境。四是全力抓好西南交大希望学院、亚联职教学院、玉环汽摩产业转移等重大项目的洽谈,争取尽快实现签约,积极对接花间堂、阀门产业转移等16个意向投资企业,尽快开展实质性洽谈,推动项目早日签约落地。

二、部门概况

投资促进局按照综合预算原则全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员17人,下属二级预算单位

三、收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。                                                    (一)收入预算情况。收入预算总额219.43万元,比2020年增加30.21万元,其中:一般公共预算拨款收入219.43万元,占总收入100%

(二)支出预算情况。支出预算总额219.43万元,比2020年增加30.21万元,其中:基本支出161.43万元,占总支出73.57%,项目支出58万元,占总支出26.43%

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算219.43万元,比2020年财政拨款收支总预算增加30.21万元,主要原因是新增职工3名,相应增加工资、社保费用、住房公积金等

收入包括:一般公共预算拨款收入219.43万元,般公共服务支出183.64万元,。社会保障就业支出15.02万元卫生健康支,9.72万元、住房保障支出11.05万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款219.43万元,比2020年增加30.21万元,主要原因是新增职工3名,相应增加工资、社保费用、住房公积金等

(一)基本支出161.43万元,其中:

1.人员支出136.2万元,其中:基本工资50.43万元,绩效工资24.31万元,津贴补贴17.34万元,机关事业单位养老保险15.02万元,职工基本医疗保险缴费7万元,公务员医疗补助缴费0.74万元,其他社会保障缴费2.55万元,奖金 1.76万元,住房公积金11.05万元,其他工资福利支出6万元

2.日常公用支出25.17万元,其中:办公费6万元,印刷费与2万元,电费1.54万元,邮电费2.4万元,差旅费2.14万元,租赁费3万元,公务接待费2.3万元,工会经费1.2万元,其他交通费4.68万元。

3对个人和家庭的补助支出0.06万元,其中:其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

(二)项目支出58万元,用于保障投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

六、三公经费财政拨款预算安排情况
  2021三公经费财政拨款预算总额2.3万元,2020年预算总额减少0.1万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元

(二)公务接待费2.3万元,较2020年预算减少4% 

(三)公务用车购置费0万元

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底,本部门所属各预算单位固定资产总额30.33万元。现有公用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目3个,算项目资金58万元。

、名解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
      (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
      (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      )事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
     )公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      )住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (十三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:1.部门预算收支总表

         1-1.部门预算收入总表

         1-2.部门预算支出总表

         2.财政拨款收支预算总表

         3.一般公共预算支出预算表

         3-1.一般公共预算基本支出预算表

         3-2.一般公共预算项目支出预算表

         3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

         4.政府性基金支出预算表

         4-1.政府性基金三公经费支出预算表

         5.国有资本经营预算支出预算表

         6.政府采购预算表

         7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

       9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

2021预算公开报表1-7.XLS

表8:巴中市恩阳区投资促进局2021年部门预算项目支出绩效目标表.xls

表9:巴中市恩阳区投促局2021年部门预算整体支出绩效目标申报表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页