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巴中市恩阳区行政审批局2024年部门预算信息公开目录

2024-02-26 14:36 来源: 恩阳区行政审批局

巴中市恩阳区行政审批局

2024年部门预算信息公开目录

第一部份  巴中市恩阳区行政审批局2024年部门

预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区行政审批局2024年部门预算表

巴中市恩阳区行政审批局

2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区行政审批局2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1.贯彻执行有关法律、法规、规章,执行上级有关“放管服”改革.行政审批制度改革的方针、政策。

2.负责拟定全区“放管服”改革,行政审批制度改革,优化营商环境,政务服务,便民服务各项规章制度并组织实施。指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务工作。

3.负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设,推进行政审批依法规范公开运行。

4.负责推进全区行政权力依法规范公开运行;负责四川省一体化政务服务平台建设、运行、管理。

5.负责职能部门进驻区政务大厅的公共服务和带有行政审批性质的行政确认、其他行政权力等事项办理的督促、指导、规范、管理等工作。

6.组织、指导全区各级政务服务、便民服务体系建设和业务培训;指导、监督各镇(街道)便民服务中心的业务工作。

7.负责对职责范围内行政审批事项投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。参与涉及行政审批中介服务机构及其执业人员的监督管理。

(二)区行政审批局2024年重点工作

2024年是新中国成立75周年,做好今年的政务服务工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实省委省政府和市委市政府、区委区政府决策部署,围绕创建“全国一流、全省最优、全市最好”营商环境目标,持续深化简政放权,全面提升政务服务能力,积极推进大数据工作,确保各项工作取得新成效,为加快建设“两地三区”现代化新恩阳提供强有力政务服务保障。

一是优化营商环境。承接好营商环境工作,建立工作专班、健全工作制度、明确工作目标、分解工作任务、细化工作举措、务实推进各项工作;不断擦亮“恩阳跑团”“一件事一次办”“接诉即处”3张政务服务名片,提升服务质效。

二是提升服务效能。对标《省级“示范便民服务中心”验收评估标准》和《乡镇(街道)星级便民服务中心验收评估标准》,全面完成双胜镇、茶坝镇和9个被撤并乡镇便民服务分中心的建设、验收及迎评工作。

三是推进数据应用。全面梳理政务服务事项和公共服务事项所产生的数据资源,结合省、市政务数据资源目录,编制完善全区政务数据资源目录;推动部门自建业务系统和巴中市政务数据共享平台对接,重点解决数据信息二次登录等问题。

二、部门概况

区行政审批局按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员11人,供给车辆0辆,下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共预算拨款支出。

(一)收入预算情况。收入预算总额170.80万元,比2023年减少48.52万元,其中:一般公共预算拨款收入170.80万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

(二)支出预算情况。支出预算总额170.80万元,比2023年减少48.52万元,其中:基本支出150.80万元,占总支出88.29%,项目支出20万元,占总支出11.71%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算170.80万元,比2023年财政拨款收支总预算减少48.52万元,主要原因是在职人员减少及2022年结转资金支付完成等。

收入包括:一般公共预算拨款收入170.80万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出170.80万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款170.80万元,比2023年减少48.52万元,主要原因是在职人员减少及2022年结转资金支付完成等。

(一)基本支出150.80万元,其中:

1.人员支出133.70万元,其中:基本工资34.27万元,绩效工资12.33万元,津贴补贴12.38万元,机关事业单位养老保险14.12万元,职工基本医疗保险缴费5.07万元,奖金18.20万元,住房公积金11.35万元等。

2.日常公用支出17.09万元,其中:办公费3.58万元,差旅费3.60万元,印刷费1.50万元,工会经费0.71万元,其他交通费用3.12万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.01万元,其中:医疗费补助0万元,抚恤费0万元,奖励金0.01万元。

(二)项目支出20.00万元,其中:运转类项目支出20.00万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.78万元,比2023年预算总额减少0.01万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费0.78万元,较2023年预算减少1.27%,主要原因是严格执行中央八项规定,勤俭节约。

(三)公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年,区行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为37.09万元,比2023年预算减少37.45万元,增长-50.24%。主要原因是2022年结转资金支付完成。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底,本部门所属各预算单位固定资产总额83.51万元。现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目3个,预算项目资金20.00万元。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表:1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

2024年区行政审批局部门预算公开表(1-10).xlsx

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