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巴中市恩阳区双胜镇2024年部门预算信息公开说明

2024-02-20 15:11 来源: 双胜镇

巴中市恩阳区双胜镇2024年部门预算信息公开目录


第一部分 巴中市恩阳区双胜镇2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区双胜镇2024年部门预算表


巴中市恩阳区双胜镇2024年部门预算信息公开说明


巴中市恩阳区双胜镇2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作,

6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

(二)双胜镇2024年重点工作

(1)全力以赴抓项目、稳投资,加快打造经济增长强力引擎

一是狠抓招商引资工作。坚持每月外出招商至少1次。深入实施“回引创业”工程,鼓励和支持在外创业成功人士参与产业发展。二是高质量抓实项目储备。充分挖掘我镇优势资源,精心摸排项目,千方百计扩大有效投资。积极向上争取政策和项目支持,力争更多更好的优质项目入驻双胜。三是持续推进项目建设。加大项目策划包装和向上争取力度,做深做细项目投资谋划储备工作,为镇域经济社会发展夯实项目支撑。

(2)全力以赴调结构、提质效,持续擦亮产业强镇金字招牌

一是稳步发展现代农业。健全产业链条,大力发展种养循环农业。坚守耕地红线,持续推进撂荒地整治,坚决防止耕地“非粮化”、基本农田“非农化”。二是提速发展文旅产业。深化农旅融合发展,打造集乡村旅游、芦笋文化、销售于一体的综合性展示园区。积极争取在辖区举办产业现场会、芦笋采摘节等重大节会,拓宽农民增收渠道。三是集聚发展现代服务业。依托芦笋资源,讲好芦笋故事,开展农业科普、教育研学、“土特产”展销等,推动本地特色农产品“上线进城”“出川出海”。

(3)全力以赴补短板、提品质,不断加快乡村振兴推进步伐

一是着力打造最优营商环境。采取上门办、集中办、定点办等方式,全面落实免费帮代办服务,及时为企业纾难解困。二是全面推进乡村振兴步伐。严格落实“四个不摘”要求,扎实开展防止返贫动态监测和帮扶。持续壮大村级集体经济,推动脱贫群众稳定就业、持续增收。三是持续改善农村人居环境质量。深入开展农村垃圾、污水、厕所“三大革命”,扎实推进生态环境专项整治行动,依法从严打击环境违法行为。

(4)全力以赴惠民生、增福祉,切实提升人民群众幸福指数

一是办好群众满意实事。统筹做好高校毕业生、农民工等重点群体就业服务,全面落实灵活就业人员就业服务、劳动权益和基本生活保障。二是开展文化提升工程。加强新时代文明实践站所建设,推动文明创建常态化、长效化。举办好群众喜闻乐见的文化活动,提升文化服务水平。三是全力提升基础设施。不断完善水毁道路修复、病险塘库治理等工程,争取资金对场镇绿化、污水排放等进行规范提升。四是持续健全社会保障。深入推进全民参保计划,依法治理拖欠农民工工资问题,强化“一老一小”服务保障。认真抓好城乡低收入家庭、特困供养对象、高龄和失能老人、残疾人等特殊困难群体生活保障工作。

(5)全力以赴守底线、保安全,全面筑牢风险防范坚固屏障

一是全方位抓实安全生产。强化应急物资储备和应急队伍建设,聚焦道路交通、森林防灭火、食品药品等重点领域,全面查漏补短,及时整改安全隐患。二是持续加强污染防治。强化农村污染防治,严禁焚烧秸秆,从严从重查处环境违法行为。三是坚决守好耕地红线。扎实开展乱占耕地专项整治行动,严格落实耕地占补平衡管理,规范落实耕地“进出平衡”。四是深层次抓好社会治理。常态化开展防范电信诈骗、防邪禁毒,严厉打击各类违法犯罪活动,推动“平安双胜”迈向更高水平。五是多举措做好矛盾化解。加大矛盾纠纷隐患排查和多元化解力度,推动镇村干部常态化联系群众、多渠道服务群众。稳妥推进重点领域信访突出矛盾化解,从严打击非访、缠访、闹访、重访等行为,进一步促进社会和谐稳定。

二、部门概况

双胜镇按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员45人,供给车辆0辆,下属二级预算单位6个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

三、收支预算说明情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

(一)收入预算情况。收入预算总额1174.2万元,比2023年减少104.19万元,其中:一般公共预算拨款收入1163.37万元,占总收入99.08%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%,上年结转结余10.84万元,占总收入0.92%。

(二)支出预算情况。支出预算总额1174.2万元,比2023年减少104.19万元,其中:基本支出1174.2万元,占总支出100%,项目支出0万元,占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1174.2万元,比2023年财政拨款收支总预算减少104.19万元,主要原因是2023年有结转收入及人员减少5人。

收入包括:一般公共预算拨款收入1174.2万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转结余10.84万元。支出包括:一般公共服务支出252.8万元、 教育支出116.79万元、社会保障与就业支出107.16、卫生健康支出39.59万元、城乡社区支出58.3万元、农林水支出542.63万元、 住房保障支出56.93万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款1174.2万元,比2023年减少104.19万元,主要原因是人员减少。

(一)基本支出1174.2万元,其中:

1.人员支出889.25万元,其中:基本工资183.71万元,绩效工资70.9万元,津贴补贴49.74万元,机关事业单位养老保险70.87万元,职工基本医疗保险缴费26.26万元,奖金 71.59万元,住房公积金56.93万元等,公务员医疗补助缴费3.7万元,其他社会保障缴费11.96万元,医疗费5.4万元,其他工资福利支出338.19万元。

2.日常公用支出280.67万元,其中:办公费9.9万元,印刷费3.46万元、水费0.8万元、电费2.5万元、差旅费54.96万元,邮电费4万元,租赁费1.6万元、会议费0.5万元、公务接待费1.9万元、工会经费3.65万元,其他交通费用12.9万元、其他商品和服务支出184.5万元。

3.对个人和家庭的补助支出4.28万元,其中:奖励金0.02万元,生活补助4.26万元。

(二)项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.9万元,比2023年预算总额减少0.1万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费1.9万元,较2023年预算减少0.2%,主要原因是厉行节约。

(三)公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年,政府及下属行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为90.32万元,比2023年预算减少22.23万元,减少19.75%。主要原因是人员减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其他运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底,本部门所属各预算单位固定资产总额404.45万元。现有公务用车0辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目0个,预算项目资金0万元。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。


附表:1.收支预算总表

       1-1.收入预算总表

       1-2.支出预算总表

       2.财政拨款预算总表

       3.一般公共预算支出表

       3-1.一般公共预算基本支出表

       3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

       4.政府性基金预算支出表

       5.国有资本经营预算支出表

       6.项目支出表

       7.政府购买服务预算表

       8.政府采购预算表

       9.整体支出绩效目标申报表

       10.项目支出绩效目标申报表

       部门预算批复表(表1—表10).xlsx

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